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2021年8月可行性研究报告优秀范文八篇(复制版)
2021-09-03 05:19:23 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
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可行性研究报告优秀范文1

建材可行性研究报告-可行性研究报告-实用范文
[标签:标题]

建材可行性研究报告

目录

第一篇:建筑建材可行性研究报告第二篇:某县建材商务城建设项目可行性研究报告2014年第三篇:旬邑县建材物资批发商城建设项目可行性研究报告第四篇:关于英赛特环保建材有限公司投资建设环保建材生产线(加气混凝土)项目可行性研究报告立项的申请第五篇:建材市场可行性报告更多相关范文

正文第一篇:建筑建材可行性研究报告中哲咨询.西南项目咨询网

建筑建材可行性研究报告

【报告名称】**合筑科技新型建筑模架体系制造项目可行性研究报告

【编制单位】成都中哲企业管理咨询有限公司

【报告格式】pdf版、word版、纸介版(普装版、精装版)

【交付方式】 email电子版、特快专递纸介版

【纸介版报价】 面议

【电子版报价】 面议

【纸介版+电子版报价】 面议

【引言】

**合筑科技新型建筑模架体系制造项目可行性研究报告》通过对项目的整体规划,包括项目建设背景及必要性、市场分析、项目建设规模、项目选址与建设条件、项目建设方案、总图与公用辅助工程、节能及节能措施、环境影响评价、劳动安全卫生与消防、投资估算与资金筹措、财务分析、社会评价、风险及控制等方面的研究,从技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的经济效益和社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供公正、可靠、科学的投资咨询意见。

成都中哲企业管理咨询有限公司拥有国家发改委颁发的各个专业的甲级、乙级、丙级工程咨询资质证书,可协助客户出具针对立项、备案、审批、核准、融资、贷款、合作等项目所需的各类专业报告。公司具有丰富的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告、资金申请报告、节能评估报告及商业计划书等项目编制经验和优秀的专家技术团队,为广大客户提供最优质的咨询服务。

**合筑科技新型建筑模架体系制造项目可行性研究报告大纲】

第一章 项目总论

1.1项目背景

1.1.1项目名称

1.1.2项目业主

1.1.3项目拟建地区、地点

1.1.4研究工作依据

1.1.5研究工作概况

1.2可行性研究结论

1.2.1市场预测和项目规模

1.2.2厂址

1.2.3项目工程技术方案

1.2.4环境保护

1.2.5劳动定员

1.2.6投资估算和资金筹措

1.2.7项目财务和经济评论

1.3可行性研究结论及建议

第二章 项目背景和发展概况

2.1项目提出的背景

2.1.1建筑产业化背景

2.1.2绿色施工背景

2.1.3项目建设背景

2.1.4项目发起人和发起缘由

2.2项目发展概况

2.2.1已进行的调查研究项目及其成果

2.2.2试验试制工作情况

2.3投资的必要性

2.3.1符合国家产业政策

2.3.2有利于产业集聚与结构升级

2.3.3增加地区税收与就业

第三章 市场分析与建设规模

3.1行业供需分析及预测

3.1.1产业生命周期分析

3.1.2项目发展及市场前景预测

3.2市场推销战略

3.2.1战略规划

3.2.2推销措施

3.2.3营销方式

3.3产品方案和建设规模

3.3.1产品方案

3.3.2建设规模

第四章 建设条件与厂址选择

4.1原材料供应

4.2建设地区的选择

4.2.1自然条件

4.2.2交通条件

4.2.3社会经济条件

4.2.4其它应考虑的因素

第五章 项目建设方案

5.1技术方案

5.1.1技术方案选择的基本要求

5.1.2工艺流程

5.2主要设备方案

5.2.1设备选购原则

5.2.2设备选择和配置注意事项

5.2.3主要设备选型

5.3工程方案

5.3.1工程概述

5.3.2建造结构

5.3.3建筑材料

5.3.4建造面积

第六章 总图运输与公用辅助工程

6.1总图布置

6.1.1总图总平面布置原则

6.1.2总图布置方案

6.2场内外运输

6.3公用辅助工程

6.3.1厂区道路

6.3.2给排水工程

6.3.3供电工程

6.3.4通信设施

6.3.5绿化

第七章 环境影响评价

7.1编制依据及标准

7.2环境污染物的识别

7.2.1施工期污染源的识别

7.2.2运营期污染源的识别

7.3项目施工期环境影响分析及治理措施

7.3.1施工期大气环境影响分析和防治对策

7.3.2施工期水环境影响分析和防治对策

7.3.3施工期固体废弃物环境影响分析和防治对策

7.3.4施工期噪声环境影响分析和防治对策

7.4项目运营期环境影响分析及治理措施

7.4.1废水的治理措施及排放分析

7.4.2固体废弃物的治理措施及排放分析

7.4.3噪声治理措施及排放分析

7.5清洁生产

7.6环境影响评价

第八章 劳动安全卫生与消防

8.1劳动安全卫生

8.1.1设计依据

8.1.2设计内容及原则

8.1.3职业安全

8.1.4职业卫生

8.1.5辅助卫生用室

8.2消防

8.2.1消防设计依据

8.2.2消防控制措施

第九章 节能及节能措施

9.1编制依据

9.2项目用能状况

9.3节能措施

第十章 劳动定员和人员培训

10.1劳动定员和人员培训

10.1.1劳动定员

10.1.2人员培训

第十一章 投资估算与资金筹措

11.1投资估算依据

11.2投资估算范围

11.3投资估算

11.4资金筹措

第十二章 财务分析

12.1预测假设

12.2主要财务数据预测

12.2.1主营业务收入预测

12.2.2成本费用预测

12.2.3利润预测

12.2.4现金流量预测

12.3财务评价

12.4盈亏平衡点分析

12.5项目风险因素

12.5.1风险程度分析

12.5.2防范和降低风险措施

第十三章 效益分析

13.1社会效益

13.2经济效益

13.3项目与所在地互适性分析

13.3.1利益群体对项目的态度和参与程度

13.3.2各级组织对项目的态度及支持程度

13.3.3地区人力资源的适应程度

第十四章 结论

附件

(以上报告目录仅供参考,尤其数据图表方面以中哲咨询发布的最新标准为准。此内容版权归中哲咨询所有,未经允许禁止转载摘录,中哲咨询保留一切法律权利。)

第二篇:某县建材商务城建设项目可行性研究报告2014年某县建材商务城建设项目可行性研究报告 某县建材商务城建设项目可行性研究报告.doc

目录

第一章 总论... 1

1.1项目概况... 1

1.2 研究范围及主要编制依据... 1

1.3 可研报告主要结论... 2

1.4 主要技术经济指标... 3

第二章项目背景与必要性... 6

2.1 项目背景... 6

2.2 项目建设必要性... 7

第三章市场分析... 9

3.1投资环境分析... 9

3.2需求预测... 10

第四章项目场址及建设条件... 11

4.1 建设场地... 11

4.2 建设条件... 11

第五章工程设计... 16

5.1 项目概况... 16

5.2建筑设计... 16

5.3结构设计... 18

第六章公用工程设计... 21

6.1给排水... 21

6.2消防给水设计... 24

6.3电气通信设计... 26

6.4通暖设计... 29

第七章节能节水... 32

7.1 设计依据... 32

7.2能耗状况和能耗指标... 32

7.3建筑节能... 32

7.4 电气节能... 32

7.5 暖通节能... 33

7.6 节水措施... 33

第八章安全与卫生... 34

8.1 安全保护... 34

8.2 卫生防疫... 36

第九章环境影响分析... 37

9.1建设项目的主要污染物及防治措施分析... 37

9.2地质灾害影响分析... 44

9.3 特殊环境影响... 44

第十章项目实施进度... 45

10.1 项目实施内容和建设阶段... 45

10.2 建设工期安排... 45

第十一章招标方案... 47

11.1招标依据... 47

11.2招标工作原则... 47

11.3招标范围... 47

11.4招标方式... 48

11.5招标基本情况表... 48

第十二章投资估算与资金筹措... 50

12.1 投资估算的依据... 50

12.2 资金筹措... 55

第十三章财务分析... 56

13.1 财务分析的依据和方法... 56

13.2 基础数据... 56

13.3 成本核算... 56

13.4 营业收入估算... 57

13.5 利润估算... 58

第十四章风险分析及对策... 60

14.1 投资估算的风险... 60

14.2 建设资金断档风险... 60

14.3 销售风险... 60

第十五章社会评价... 61

15.1 项目的社会影响分析... 61

15.2 与项目关系密切的主要群体分析... 61

15.3 主要社会效益分析... 61

15.4 负面影响与对策... 62

15.5 项目与所在地相互适应性分析... 62

15.6 社会评价结论... 62

第十六章结论与建议... 63

16.1 结论... 63

16.2 建议... 63

1.3.2 建设内容及规模

项目用地面积37674.5㎡。总建筑面积为68016㎡,地上建筑面积(计容积率)为52744㎡,其中:多层商业建筑面积32744㎡、高层商业建筑面积14000㎡、商场建筑面积6000㎡;地下建筑面积(不计容积率)为15272㎡。建筑占地面积16950㎡。项目容积率1.4,建筑密度45%,绿地率25%,地下机动车停车位280辆,地上非机动车停车位2638个。

1.3.3 工期安排

根据建筑工程的相关定额和类似工程,建设项目实施计划视工作顺序及资金组织情况,建设期预计24个月,即20145月至20145月。

1.3.4 投资估算、资金来源及使用计划

1、投资估算

项目总投资为17006.81万元,其中:工程费用为10214.01万元,工程其他费用为5982.96万元(其中建设用地费用5046万元),基本预备费为809.85万元。

2、资金来源

本项目总投资为17006.81万元。资金来源:由项目单位自筹解决。

1.4 主要技术经济指标

1-1 主要技术经济指标

序号 项目 单位 数量

1 建设指标

1.1 总用地面积 37674.5

1.2 总建筑面积 68016

1.3 地上建筑面积(计容积率) 52744 其中 多层商业建筑面积 32744

高层商业建筑面积 14000

商场面积 6000

1.4 地下建筑面积(不计容积率) 15272

1.5 容积率1.4

1.6 建筑密度 % 45

1.7 绿地率 % 25

1.8 地下机动车停车位 280

1.9 地上非机动车停车位 2638

2 经济指标

2.1 项目总投资 万元 17006.81

2.2 建设投资 万元 17006.81

2.3 建设期利息 万元 0.00

2.4 铺底流动资金 万元 0.00

2.5 资金来源 万元 17006.81

2.6 企业自筹 万元 17006.81

2.7 银行贷款 万元 0.00

2.8 年平均营业收入 万元 3455.33

2.9 年平均营业税金及附加 万元 190.04

2.10 年平均总成本费用 万元 887.61

2.11 利润总额(年平均) 万元 2377.68

2.12 年平均所得税 万元 594.42

2.13 投资利润率 % 13.98

2.14 全投资内部收益率(所得税后) % 17.38

2.15 全投资内部收益率(所得税前) % 26.09

2.16 全投资静态回收期(所得税后) 5.08

2.17 全投资静态回收期(所得税前) 4.33

2.18 全投资财务净现值(i=10%)(所得税后)

2.19 全投资财务净现值(i=10%)(所得税前)

2.20 bep(盈亏平衡点) % 20.39 万元 2905.78万元 7713.09

第三篇:旬邑县建材物资批发商城建设项目可行性研究报告旬邑县建材物资商城建设项目

可行性研究报告

一、 项目概述:

(一) 企业基本情况

旬邑县木材加工厂系该县物资系统国营企业,地处旬邑县城东关,主要从事木材经营和木制品加工业务。该厂成立于19年,占地面积5.7亩,职工10人,注册资本1万元,法定代表人:李志选。2014年企业资产负债表中显示,现有资产万元,其中固定资产万元,流动资产万元,负债万元,所有者权益万元。在社会主义市场经济的逐步建立过程中,物资企业从计划经济模式中走向了市场,受资金、技术、设备、管理等方面的制约,企业经营困难,几乎到了停产的地步,亏损相当严重。虽然按照国企改革的相关精神,经过几次内部改革,但产权置换、增强企业活力步伐艰难。

(二) 建设依据

1 国有企业深化产权制度改革的相关政策;

2 物资总公司木材加工厂产权置换的总体设想;

3 县城总体规划对该厂后续建设的要求。

(三)拟建项目:规划建设总面积6008平方米的建材物资综合楼和仓储商住楼。

- 1 -

二、 项目建设的必要性和可行性

依据该企业发展现状和深化改革、增强活力的要求,对已经处于停产半停产状况的企业进行产权置换,是企业改革的客观要求,也是职工安置的唯一出路。项目的建设是利用物资企业多年的经营优势,利用该企业所处在旬邑县城的有利位置,结合旬邑建材物资经营企业的发展现状经过充分的调研论证提出的,对于改善当地人民群众购买建材物资难,挑选余地小,价格高的问题,满足市场需求,项目将利用社会资金或通过招商引资开发建设,有效地盘活了企业基本闲置的土地资产,可有效解决物资企业发展和物资企业职工的就业生存问题,对于促进旬邑商贸流通业的发展,提高社会经济效益发挥重要的作用。

三、 拟建项目情况

为了盘活资产,深化改革,经对旬邑县商业经营现状进行综合分析,结合物资企业的实际,拟拆除院内现有砖木结构厂房和沿街平房后,规划建设旬邑县建材物资商城,建成专业市场,满足城乡人民对建筑材料、物资的需求。规划建设方案如下:

1、建设内容及规模:按照一般民用建筑及商业用房的功能要求,沿街建设一幢砖混结构175层建材物资综合楼,楼体总长56.8米,宽12米,高16米,建筑面积3408平方米;在院内南侧布置建设一幢砖混结构183层仓库商住楼,楼体总长61.9米,宽14米,高10米,建筑面积2600平方米。

2、总平面布置:依据该企业院内地形现状,沿街的建材物资综合楼以旬邑县城市规划区的红线为界限,正面朝北,东西向布置建设,用地范围东西长61.9米,南北宽15米,按开间3.3米,长12米规划建设在西侧留有5.1米的通道,保证人流、车流、物资流畅通。大楼一层规划为经营门店,设计为3间的门店5个,1间的门店2个。2-5层规划为招待所,按标准间设计建设。

布置建设的仓储商住楼规划在距前楼16米的院内南侧,东西向布置,用地范围东西长67.9米,南北宽18米,按开间

3.3米,宽14米规划建设在东侧留有6米的通往后院锅楼房、配电室等辅助用房的通道。一层布置为仓库,23层为商住用房。

3、建筑标准:拟建的两幢楼房采用大开挖式进行基础处理,结构均为砖混结构,总建筑面积6008平方米。建材物资综合楼建筑装饰体现新颖、大方、具有欧式建筑风格特点,符合商业门店、宾馆建设要求,装修材料采用中档标准,正面采用较高标准的装饰材料,楼地面采用瓷砖铺设,铝合金窗木门。仓储商住楼体现典雅、清新、朴素的特点,符合物资储备顺畅的要求,仓库设计为卷闸门,上层商住房屋按普通标准设计,满足工作人员基本生活的生理、心理需求。

三、建设用地的基本情况

规划的建设项目用地是在利用现有木材加工厂占用的四

止为东至木材公司、南至东关村群众住宅区、西至城关信用社东关储蓄所、北面到泰塔路街道的长67.9米,东侧宽66.3米,西侧宽52米,总面积3806.8平方米,约合5.7亩的用地范围。

四、 项目建设总投资及资金筹措方式

1、投资估算:

根据拟建建材物资综合楼总建设规模、建筑结构类型及各专业建设标准设想,建筑安装工程费用参照2014年陕西省建筑工程预算定额和1999年安装定额,结合陕西省及咸阳市建筑材料价格水平和有关的技术经济指标进行估算。其他费用执行省、市工程建设的相关费用定额。配套费、水资源费、质量监督费、建设单位管理费等按省、市有关文件计算并列入其他费用项目。

估算总造价:

第四篇:关于英赛特环保建材有限公司投资建设环保建材生产线(加气混凝土)项目可行性研究报告立项的申请关于英赛特环保建材(阳江)有限公司

投资建设环保建材生产线(加气混凝土)

项目可行性研究报告立项的申请

阳春市发展和改革局:

加气混凝土是以硅质材料(如粉煤灰和沙)和钙质材料(如生石灰和水泥)为原材料,按一定重量比配合,再加外加剂和发气剂进行搅拌、浇注、发气后进行切割并在一定温度和压力下水热合成的一种轻质保温隔热的新型墙体建材。我公司为了适应国家对墙体材料的宏观调控政策,满足新型墙体材料-加气混凝土切块的市场需求,从项目的经济效益和保护耕地、节约能源、改善环境的社会效益出发,公司决定在春湾镇投资建设加气混凝土砌块项目。项目用地面积79286平方米(租用)。项目地址:春湾镇山角村委会,项目设计总规模为20m/年,项目总投资为1000万元。资金来源:全部由公司自筹。建设年限:180天。其中:土建投资300万元,设备投资700万元。

以上申请,恳请批复。

联系人:张永祥

联系电话:13542699301 2

英赛特环保建材(阳江)有限公司二一一年三月十六日

第五篇:建材市场可行性报告建材市场可行性报告

xx建材市场可行性报告,建材市场可行性研究报告

建材市场可行性报告,xx建材市场可行性报告,建材市场可行性研究报告

(元哲咨询曾撰写过:建材市场可行性报告/建材综合市场可行性报告/建材家居市场可行性报告/新建建材市场可行性报告/建材市场扩建可行性报告)

元哲咨询成功编写宁波xxx建材综合市场可行性研究报告/建材家具市场可行性报告!元哲的报告主要通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、等方面进行全面、系统地分析论证和研究。

建材市场可行性报告,xx建材市场可行性报告,建材市场可行性研究报告 2 地块规模与开发目标

本项目宗地面积共4044平方米,按政府要求临人民路处退让红线3.63米,实际用地面积约3898平方米。项目拟建成地上共七层、总建筑面积在1.8万平米左右的商住楼,其中裙楼商业部分为三层,单层建筑面积在3650-3800平米之间,裙楼以上为四层住宅,拟规划面积在7000-7800平米之间。另项目拟建地下一层,规划建筑面积在2500平米左右。

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项目背景

项目概况

2.1 地块位置

2.2 地块规模与开发目标

2.3 地块周边环境与配套设施

2.4 项目性质与主要特点

2.5 项目地块价值分析

2.6 已进行的调查研究项目及成果

项目建设意义、四 涟源市情及发展概况、五 涟源市房地产市场发展综述、六 商业用房的市场供给、七 商业用房的市场需求、八 商业用房的市场价格、九 居住用房的市场分析、

市场预测、十一 项目地块特征分析

十二 项目商业用房定位方案研究

12.1 (更多内容请访问好范 文网:wWW.91exam.org)项目定位方案

12.2 项目定位方案提出背景

12.3 项目定位方案市场调查结果

12.3.1 行业经营户对一站式家居建材市场的认可度

12.3.2 家居建材消费者对一站式家居建材市场的认可度

十三 项目产品定位方案研究、十四 项目投资估算、十五 经济效益分析

15.1 项目经营策略

15.2 项目销售价格建议

15.3 项目投资利润

15.4 财务指标分析

十六 风险性分析、十七 经济评价、十八 社会评价、十九 总体结论及建议

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可行性研究报告优秀范文2

马铃薯垄作沟灌节水技术推广项目建议书-可行性研究报告-实用范文
[标签:标题]

马铃薯垄作沟灌节水技术推广项目建议书

一、项目概况

项目名称: ***马铃薯垄作沟灌节水技术推广

建设性质: 新建

主管部门:***

人:***

联系电话:***

建设单位:***马铃薯产业办公室

人:***

联系电话:***

建设年限:1年(2009年)

建设内容:在**县推广马铃薯垄作沟灌节水技术12万亩,购置试验示范点(片)马铃薯起垄播种机10台,四轮拖拉机10台,全面普及马铃薯优质高产及垄作沟灌节水种植技术,技术覆盖率达到100%

项目投资:本项目建设共需推广资金336万元,其中申请国家投资300万元,市县配套36万元。

项目效益:项目完成后,亩均增产125公斤,总增产量1500万公斤,产值1440.6万元,项目区农民人均增收240.1元,年总节水600万立方米。

二、项目建设的必要性和可行性

(一)项目建设必要性

1、项目建设是解决全县农作物供水矛盾的客观需求。**县属大陆性气候,降水少,且时空分布不均,蒸发强烈。**年降水量195毫米,马营盆地和大******区年降水量340毫米-450毫米。据**县气象局资料分析,6-8月份降水量最多,占全年降水的57%-61%。据对我县多年种植情况分析,马铃薯采用起垄覆膜种植具有显著的节水效果。一是灌水量少。每亩每次灌水量仅为50立方米,是小麦、油菜等作物灌水量的一半,每亩节水量可达50立方米以上,同时覆膜种植的保水保墒性能好,能有效降低土壤蒸发量。二是灌水方便。在大力推广高效节水技术的基础上,试验总结出了一整套节水栽培技术,主要有小流域灌溉、水平垄种植、山地水平沟、缓坡山滩旱地双垄全膜覆盖等,这些行之有效的节水栽培技术已在抗旱生产中发挥了重要作用。三是能缓解灌水矛盾。马铃薯生产前期需水量少,而到7月份以后块茎膨大期需水量才增多,而此时又是我县降水较集中期,能有效地调节灌水的供需矛盾,做到以秋补夏,调节用水。

2、项目建设是推动区域经济增长、实现农业增效、农民增收的需要。**县的气候条件和农业生产环境非常适合马铃薯大面积种植。90年代末,县委、县政府立足自然优势,审时度势,提出了“以种薯生产为主,专用薯生产为辅,强龙头,扩基地,优产品,创名牌”的马铃薯产业发展思路,在县、乡、村各级党政组织和农业部门的大力推进下,全县马铃薯产业得到了迅速发展,形成了具有一定地方特色的集中优势产区,为全县特别是沿山冷凉地区农民增收致富发挥了重要作用,优势日趋凸现。2007年,全县马铃薯种植面积达到11.56万亩,比2005年增加5.53万亩,增加47.8%,总产量2.8亿公斤,总产值17026.2万元,亩纯收入589.1元,仅马铃薯一项全县农民人均纯收入457.1元。马铃薯已成为**县农民增收致富的支柱产业,因此在**县推广马铃薯垄作沟灌节水技术是缓解农业用水矛盾,建设节水型社会,推进农业与科技的有机结合,促进农业可持续发展的必由之路。

(二)项目建设的可行性

1、具有马铃薯生产的区位优势。马铃薯适应性强,喜冷凉的气候条件,耐瘠薄,抗旱高产,易于种植,特别是营养丰富,既能作粮又能作菜,还可作为工业加工原料,农民一贯喜欢种植。**县地处**河西走廊中部,青藏高原与蒙新高原交界地带,总面积5402.43平方公里,年日照时数在2802小时至2993小时,有效积温17633107°C,。年降水量150--350毫米,蒸发量1700—2200毫米,无霜期115150天,降雨主要在79月份,雨热同季,年平均气温17°C,年平均风速2.53.0/秒,水资源总量1.95亿立方米,人均733立方米。土质肥沃,生产条件好,优良的农田生态环境为马铃薯生产提供了较好的自然条件,是国家和省内重要的商品粮基地。尤其是马铃薯主产区的大马营、**、李桥、位奇等4个乡镇和**马场,主要分布在沿****高寒阴湿地区,这些地区土层深厚,土质疏松,钾素含量高,一般速效钾含量每公斤157——206毫克,加之海拔高、气候冷凉、昼夜温差大,一般种植区海拔1750—2650米,年平均气温6℃左右,7月份平均气温15—22℃6—8月日气温差10—15℃,无霜期120—150天,年降水量250—350毫米,且降水主要集中在7—9月份,恰好与马铃薯生长发育与需水规律相吻合,尤其是降水对马铃薯生长需水的满足率达50%—80%。这种独特的自然条件最适宜于发展马铃薯产业。同时由于海拔较高,高寒阴湿,因而马铃薯病虫害发生轻,传播病毒的媒介昆虫少,自然隔离条件好,是马铃薯种薯繁育的最佳区域。

2、具有坚实的产业发展基础。**县建有集科研、生产、开发和经营为一体的马铃薯脱毒种薯繁育中心。多年来,该中心在中科院**分院、省农科院等科研院所的专家指导下,形成了年生产微型薯1500万粒,良种繁育基地2万亩,年产种薯4000万公斤的生产能力。目前,马铃薯产业初步走上了脱毒有中心,繁育有基地,推广有区域,销售有市场,加工有企业,增收有保障的格局,具备了垄作沟灌节水技术推广的基础。

3、有利于促进农业结构调整,有较高的产业优势。近年来,**县委、县政府把马铃薯产业作为全县四大种植业支柱产业之首来开发,在马铃薯品种繁育、生产基地建设、加工销售等方面予以高度重视,并把马铃薯产业作为调整农业产业结构,实现农业增效、农民增收和促进农村经济快速发展的第一大支柱产业来抓,取得了良好的经济效益和社会效益。据2008年调查,**县克新品种平均亩产达3000公斤以上,亩产值达2100元以上,最高可达4200公斤以上,经济效益十分可观。据2008年调查测算,每亩马铃薯的种子、化肥、农药等投入约1000元,平均亩产2500公斤,亩均产值达1800元左右,亩纯收入800元左右。农民种植1亩马铃薯的收益相当于2—3亩小麦的产值,农民种植的积极性特别高。同时,发展马铃薯产业对于沿山地区农民开展精耕细作,相对减少其它农作物种植面积,促进退耕还林还草,进行生态环境建设,具有深远的战略意义。

4、具备较强的农业社会化服务体系。**县现已形成了县、乡、村三级农技推广服务网络,有农业、水利专业技术人员200多名,技术力量雄厚,技术人员精通专业知识,实践经验丰富。各级农技、水利部门承担着科技培训,人才培养,技术推广,试验示范及种子、化肥、农药、农机和水利工程建设等指导、应用和技术服务,各乡镇都设有农技站,行政村有科技村主任和科技推广示范点,可为项目实施提供强有力的技术支撑。同时农技人员在试验示范和技术指导过程中,制定了《**县马铃薯垄作沟灌节水技术规程》,促进了马铃薯产业向标准化、专业化、集约化、科学化方向的发展。全县形成马铃薯种植万亩示范带2个,千亩村15个,百亩村45个,标准化生产面积达到了8万亩以上。

5具有优越的政策和良好的发展环境。为了充分发挥资源优势,加快做大做强马铃薯产业,2008年,**市委二届四次全委(扩大)会议决定,把马铃薯产业列为全市“十大工程”建设重点之一,要把**市建成全省最大的马铃薯种薯繁育供应基地和全国一流的马铃薯精深加工基地,使马铃薯产业成为推动全市沿山地区经济快速发展、农民持续增收的支柱产业。并从项目、政策、资金等方面给予马铃薯产业大力支持,发展机遇良好,环境宽松,政策措施得力,为**马铃薯产业发展注入了新的活力。

三、建设内容

1、推广马铃薯垄作沟灌节水技术基地12万亩。

2、购置试验示范点(片)马铃薯起垄播种机10台,四轮拖拉机10台(见附件1:马铃薯种植机械设备型号、价格清单)。

四、投资估算及资金筹措

该项目总投资336万元。其中申请国家投资300万元,地方财政配套36万元。其中:垄作沟灌节水技术推广补助每亩25元,共计补助300万元。购置试验示范点(片)生产机械20台(套),投资 36 万元。其中四轮拖拉机10台,每台3.2万元,计32万元。马铃薯播种机10台,每台4000 元,计4万元。

五、效益分析

1、社会效益。马铃薯垄作沟灌节水技术推广,将大大缓解**干旱缺水的矛盾,进一步提高水的利用率。12万亩垄作沟灌,年可节约用水600万立方米,相当于增加保灌面积2万亩。

2 、生态效益。该项目的实施可促使**县沿山冷凉地区发挥优势,进一步优化种植结构,实现节约用水,合理利用土地资源,实现农业可持续发展。同时项目实施过程中,合理组装配套综合丰产技术,减少农药、化肥对土壤的污染,建立起高效低耗的良性循环模式。促进生物、水、土壤等生产要素的合理配置,具有明显的生态效益。

3、经济效益。项目建成后,12万亩垄作沟灌马铃薯可增产马铃薯1500万公斤,亩均增产125公斤,新增总产值1440.6万元,项目区农民人均增收240.1元。

六、保障措施

1、加强组织领导。要把马铃薯垄作沟灌节水技术纳入县、乡两级政府的工作重点之中,县上成立马铃薯垄作沟灌节水技术专家指导小组,负责马铃薯垄作沟灌节水技术推广、布局规划、生产指导和实施协调工作。各乡镇成立相应的组织机构,负责本乡镇的技术推广工作。县、乡实行目标管理责任制,制定年度目标责任书和奖惩办法,一级抓一级,严格落实,确保各项工作措施真正落到实处。

2、加大支持力度。县上制定一系列的优惠政策和保障措施,在资金方面,以国家投入为导向,农民和企业投入为主体,并采取贴息、补息等各种政策手段,引导借贷资金、农村集体资金、薯农自有资金和外资投入,广开融资渠道,增强马铃薯垄作沟灌节水技术推广及产业发展后劲。有效整合省上下达的农业产业化专项资金、科技增粮项目资金、良种补贴、农机补贴、农业科技专项资金、农业综合开发资金、财源建设和乡镇企业发展资金,优先用于支持马铃薯生产技术改进、生产基地建设、农机具补贴、贮藏设施建设、马铃薯产业协会、龙头企业技术改造、技术示范推广等。

3、强化科技服务。依托现有农业技术推广网络优势和马铃薯丰产栽培技术培训基地以及产业协会力量,组织实施好农民技术培训和科技入户工程,组织科技人员深入生产第一线,实现科技人员直接到户,良种良法直接到田,技术要领直接到人。充分调动科技人员积极性,提高服务水平。每名科技人员抓一个村、抓一个科技示范点,每个村抓20个科技示范户,构建以农业科技示范户为主要对象的马铃薯生产技术服务平台和重点种植区科技服务基地,不断提升农户科技应用能力。

 4、大力推广标准化实用增产技术。 合理选茬选地技术。马铃薯适合与禾谷类作物轮作,前茬以麦类、谷子、玉米等作物为好,其次是豆类、高梁等,而油菜、胡麻、甜菜及茄科蔬菜等茬口不宜种植。选地势高亢,土层深厚,土壤疏松肥沃,排水、通气良好的地块种植。精选种薯,困种催芽技术。选择种性优良的健康脱毒一、二级良种作种,切忌以退化薯、畸形薯、超代脱毒薯作种。挑选中等大小、表面光滑、催芽时出芽整齐一致的薯块为最佳。播前对种薯进行困种催芽,方法是播前20天左右将种薯出窖,置于明亮室内或室外避风**处平铺2-3层,2-3天翻动1次,温度保持在1 5-18℃催芽,待幼芽长达1cm并晒成绿或紫色时,即可切块并用新鲜草木灰拌种。适期适密播种技术。高寒阴湿、二阴地区,以4月中、下旬播种为宜;**区以4月上、中旬为宜,均不宜迟播。播种密度根据品种进行调整,一般早熟品种每亩50006000株,中晚熟品种每亩4500-5000株为宜,播深1015cm重施底肥,早施追肥技术。要施足底肥,以有机肥为主,化肥为辅,氮磷钾配合,切忌氮肥过量。底肥一般每亩施腐熟有机肥30004000kg、尿素810kg、磷酸二铵2025kg、钾肥10-20kg。追肥要早,一般在第一次中耕培土时视长势每亩追施硝铵58kg机械起垄,双行播种技术。采用机械起垄技术,即可降低劳动强度,又可提高工作效率降低生产成本。根据我县实际,一般采用高垄覆膜,双行播种技术,垄距为100-120厘米,垄高30-40厘米,垄宽70厘米,沟宽40厘米,每垄种植两行马铃薯,株距20-25厘米,呈三角形定植。 加强早促快发、先促后控管理技术。在出苗前10-15天进行第一次覆土,出苗后及时查苗补苗,锄草松土,苗齐后先浅锄一次,10天后深锄一次。现蕾期进行第二次中耕培土。在团棵至初花期可根据实际酌情灌水,以保证块茎正常生长,避免畸形;盛花期后不宜灌水,否则易造成徒长与贪青晚熟,引起减产与块茎淀粉含量降低。在现蕾期如植株生长过旺,可喷施700-1500倍液的多效唑以控制徒长。在蚜虫迁飞高峰期即团棵前后,药剂防蚜2次,以防止病毒病传播,一般以灭蚜宝、灭多威、蚜虱净等药剂防治效果较好。

5、落实技术创新及组装配套。在搞好垄作沟灌节水技术推广的同时,积极开展8项技术试验和组装配套,即(1)测土配方施肥技术;(2)机械化起垄、覆膜、播种、收获技术;(3)病虫害综合防治技术;(4)旱作技术(双垄沟全覆膜集雨栽培技术);(5)马铃薯先进贮藏技术;(6)标准化生产技术;(7)马铃薯种薯病毒检测、商品薯品质检测技术;(8)马铃薯精深加工技术。

附件1:马铃薯垄作沟灌节水技术机械设备型号、价格表(万元)

序号

机械名称

单位

型号

数量

单价(万元)

总价

2.1

四轮拖拉机

350

10

3.2

32

2.2

马铃薯播种机

4UL-500

10

0.4

4

总计

20

 

36

 

  





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可行性研究报告优秀范文3

可行性研究报告模板(模板)-可行性研究报告-实用范文
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可行性研究报告模板(模板)

目录

第一篇:可行性研究报告模板

第二篇:可行性研究报告模板

第三篇:可行性研究报告模板

第四篇:可行性研究报告模板

第五篇:房地产可行性研究报告(模板)

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正文

第一篇:可行性研究报告模板

xxxx项目可行性研究报告

报告日期xxxxxxxxxxxx

1 / 6

目录

第一节项目概况

一、项目背景

二、投资方简介

三、目标公司简介

第二节 拟投资行业及市(推荐打开范文网:www.91exam.org)场概况

第三节 项目实施的必要性与可行性

一、项目实施的必要性

二、目标公司市场分析

三、项目实施的可行性

第四节 项目内容及实施方案

第五节项目效益分析

一、经营收入估算

二、经营总成本估算

三、经营利润与财务评价

第六节项目风险分析及对策

一、市场风险及对策

二、技术风险及对策

三、财务风险及对策

……

第七节投资方案

一、收购定价

二、预计投资总额

三、资金来源与支付

四、 后续发展方案

第六节报告结论

第一节项目概况

一、项目背景

说明项目提出的背景、投资理由、拟投资国家的投资环境、在可行性研究前已经进行的工作情况及其成果、重要问题的决策和决策过程等情况。

二、投资方简介

1、投资方基本情况及经营情况

包括目标公司基本工商注册信息、产业布局、主要产品及用途、员工情况、股权结构及控股方信息、行业地位、历史沿革等。

2、投资方实力和优势分析

三、目标公司简介

1、基本信息

包括目标公司基本工商注册信息、产业布局、主要产品及用途、员工情况、股权结构及控股方信息、行业地位、历史沿革等。

2、经营情况

1)经营情况

公司的产品在市场上进行销售、服务的发展现状,包括历年产量、销售收入等。

2)资产负债情况

公司主要财务指标,要求能够反映公司盈利能力、经营能力、偿债能力等。

第二节拟投资行业及市场概况

1、国内相关行业及市场概况

2、国际相关行业及市场概况

第三节项目实施的必要性与可行性

一、项目实施的必要性

主要围绕公司战略目标,根据公司产业资源协同发展的需要以及产品规划,结合产业政策等有关因素的支持与制约,论证项目投资的必要性。

二、目标公司市场分析

运用统计分析原理,分析目标公司产品销售变化及市场发展趋势。

1、市场规模

研究目标公司产品及行业的整体规模,具体包括目标公司产品及行业在指定时间的产量、销售收入等。

2、行业分析

主要包括行业内主要品牌市场占有率、行业总销售量年增长率、行业发展方向、市场发展方向等。

3、竞争格局

包括主要竞争企业基本资料、主要品牌经营策略、竞争品牌近三年发展情况、行业竞争态势未来发展预测等。

三、项目实施的可行性

主要表现在以下方面:

技术可行性。主要分析目标企业产品技术现状与规划是否符合公司战略,技术部门对目标公司实施的技术在行业内进行比选和评价,合理评估其技术先进性。

经济可行性。主要从企业理财的角度进行资本预算,评价项目的

财务盈利能力,预测项目投资回收期、净现值等财务指标。

社会影响。主要从资源配置的角度衡量项目的价值,评价项目在符合区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境等方面的效益。

风险因素及对策。主要对项目的市场风险、技术风险、财务风险、法律风险及社会风险等风险因素进行评价,制定规避风险的对策,为项目全过程的风险管理提供依据。

第四节项目效益分析

一、经营收入估算

根据行业及公司历史数据对目标公司未来五年经营收入进行合理预测。

二、经营总成本估算

合理估算目标公司未来五年主营业务成本、期间费用和税金支出等。

三、经营利润与财务评价

合理估算目标公司未来五年的盈利水平,并估算项目投资回收期、内部收益率、净现值等财务指标。

第五节项目风险分析及对策

本项目实施过程中,可能会面临来自各方面的风险,须对项目的政策风险、国别风险、市场风险、技术风险、管理风险、财务及税务风险、法律风险、经济及社会风险、后续整合风险等风险因素进行评价,制定规避风险的对策,为项目全过程的风险管理提供依据。

第六节投资方案

一、项目实施方案

二、收购定价

根据审计报告和资产评估报告等资料,综合利用多种估值方法,如净现值法、成本法、收益法、市场可比交易等,对目标公司进行合理估值。

三、预计投资总额

根据目标公司估值结果,合理计算收购一定比例股份的对价,并预测未来五年需对目标公司追加的投资额。

四、资金来源与支付

根据项目的预计投资总额及收购主体单位的资金运行情况,分析收购资金的来源及可行性与资金支付方式。

五、后续发展方案

从发展战略出发,对目标公司未来发展方向进行合理规划。

第八节报告结论

对项目是否可行出具结论性意见。

第二篇:可行性研究报告模板

可行性研究报告书

(封面样式)

项目计划类别:项目 称:

项目申报单位:(盖章) 填报 期:

项目可行性研究报告提纲(参考)

一、立项的背景与意义

简述本项目的经济、社会意义,申请立项的重要性、必要性、可行性等。

二、国内外研究现状与发展趋势

简述本项目国内外发展现状,存在的主要问题及近期发展趋势,并将本项目与国内外同类技术或产品进行对比说明。

三、项目实施主要内容、技术关键与创新点、预期目标

1、详细说明本项目实施的主要技术内容,解决的关键技术,描述项目的技术或工艺路线。(创新能力建设计划项目阐述建设内容及目标、试验条件(场地、仪器设备等)建设及目标、人才队伍建设及目标、 面向行业服务现状及设想等)。

2、重点说明本项目的创新点,包括技术创新、产品结构创新、生产工艺创新、产品性能及使用效果的创新等。(成果推广计划项目阐述推广技术的特点与优势,说明项目的技术来源,知识产权归属情况)。

3、说明项目完成后预期取得的主要技术指标和主要经济指标。(主要技术指标:如形成的知识产权、技术标准、新技术、新产品、新装置、论文专著等数量、指标及其水平等;主要经济指标:如技术及产品应用所形成的市场规模、效益等;项目实施中形成的示范基地、中试线、生产线及其规模等;人才队伍建设;其他应考核的指标。)

四、现有工作基础、条件和优势

说明本项目已开展的前期工作,项目实施在技术、设备、人才、资金等方面具备的条件和优势,项目实现预期目标的基础条件,本项目获得国家、省、市有关部门支持的情况或正在申报的情况。

五、项目实施方案、组织方式与课题分解

简述项目实施方案、组织方式、管理措施、课题分解等。(创新能力建设计划项目阐述机构设置与人员配备、管理体制、运行机制等)。

六、进度安排与年度计划内容

分年度列出项目实施进度、年度主要工作内容和主要目标。

七、承担单位和主要研究人员简况

说明项目承担单位基本情况、项目组主要研究人员的基本情况,重点介绍项目负责人情况。同时应列出项目负责人及专家组成员姓名、性别、年龄、单位、学历、职称及从事专业简表。(创新能力建设计划项目阐述机构负责人技术与管理能力、依托/合作单位优势与投入、与国内外企业、科研院所、大专院校的科技交流与合作情况等)。

八、经费预算来源、使用计划及还款能力分析

简述项目总投资及资金筹措渠道,注明申请市应用技术研究与开发资金拨款和借款经费数量。根据项目进度和筹资方式,编制资金使用计划。对申请借款的,应对还款来源、还款能力进行分析。

九、应用或产业化前景与市场需求分析

主要说明本项目技术或产品市场需求。目前主要使用领域的需求量,未来市场预测。分析项目国内外市场竞争能力、预测市场占有份额。

十、经济、社会效益分析

成果推广、中试和产业化项目,应对项目完成后的规模及产品生产成本和销售收入情况的估算、新增产值、利润、税收、创汇、投资回报情况以及社会效益进行综合分析,并就项目的风险性进行实事求是的阐述。其他项目可对项目完成后预期的经济社会效益作简要分析。

十一、项目的风险分析与对策

对项目的风险性及不确定因素进行识别,包括技术风险、市场风险、政策风险等。

进行盈亏平衡分析和敏感性分析,进而分析不确定因素对项目经济评价指标的影响,分析项目的抗风险能力。

注:以下材料可作为附件,在提交项目可行性研究报告时根据项目情况任选:

高新技术企业认定证书、科技成果(新产品)鉴定证书、专利证书、获奖证书、合作协议、技术合同(转让合同、合作合同等)、查新报告、特殊产品生产许可证、临床批文、环保证明等。

提交的项目可行性研究报告文本需打印(a4),一式三份,每份必须盖章。

第三篇:可行性研究报告模板

可行性研究报告模板:

概念解说

可行性研究报告是在制定某项目之前,为确保技术上合理、经济上合标,对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行深入、细致的技术论证和经济评价时写的书面报告。它可为新项目、新技术、新产品的开发提供决策上的理论论据;为解决开发新项目和技术的问题及为制订计划提出可行的理由,为开发新项目、新技术所需拨款或银行贷款提供有力的理论依据。

写作指导

可行性研究报告通常是单独成册上报,它的一般格式包括:封面、摘要、目录、图表目录、术语表、前言、正文、结论和建议、参考文献、附件等十项基本内容。部分内容可以根据报告的具体内容而确定。

1.前言

前言主要是为了使读者了解本报告的来龙去脉和主要内容,一般包括项目的来由、目的、范围以及本项目的承担者和报告人,可行性研究的简况等。

2.正文

正文部分是结论和建议赖以产生的基础。要求分析全面、系统,并以经济效益为核心,围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。

3.结论与建议

当项目完成所有系统的分析之后,应对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。

4.附件

为了结论的需要,常需要加一些附件,例如试验数据、论证材料、计算图表等,以增强可行性报告的说明力。

范例: 可行性研究报告

(一)总说明

1.项目名称:上海××厂与美国西高有限公司合资经营××产品的可行性研究报告。

2.项目主办单位:上海××厂,负责人厂长×××

3.可行性研究技术负责人:总工程师×××

4.可行性研究经济负责人:总会计师×××

5.委托咨询单位:上海会计题事务所。上海××工业设计院。

6.本项目建议书业经上海市对外经济贸易委员会于××××日以沪××号批准。

(二)中方合营者的基本情况

上海××厂是一个具有职工××人,以生产××产品为主的×型厂,行政上隶属上海市××工业局××公司;营业执照为××号;地址为上海市××××号。电话××,电报挂号,电传××

全厂占地××市亩,建筑面积×××平方米,共有××设备×××台,1983年底固定资产为××万元,定额流动资金为×××万元,完成总产值××万元,实现利润××万元。

全厂共有工程技术人员×××名,其中高级××× ,中级×××名。共有经济管理人员××名,其中高级××名,中级××名。

全厂共设××科,下属××车间。

(三)外方合营者的基本情况

美国西高股份有限公司创建于××年,共有职工××人。厂址在美国××××××号。电话×××,电传×××。营业执照××号。主要产品为×××1983 年产量为×××,占世界比重为×%,销售金额为××万美元,主要销售市场为××地区。母公司在美国××××市,世界各地共有9个子公司,注册资本××× 万美元,投资总额×××万美元。1983年资产为××万美元,负责××万美元,资本××万美元。

(四)筹办合资经营的理由与依据,合营方案总的分析与结论

我国海域辽阔,石油资源丰富,海上石油开发已列为国家重点发展项目之一。海上石油钻探主要设备是钻井平台,据了解每口井需要消耗性设备为50万美元。各种设备我国没有生产过,国家经委已决定由上海××厂生产,以适应石油生产的需要。国际上生产各种消耗性设备,基本上集中在美国5家大公司,其中西高股份有限公司的产品要占一半左右,技术、质量都是比较先进的。我国要填补这个空白,必须从国外引进技术,而美国西高公司是理想的合作伙伴,而且该公司与上海××厂过去已有交易,双方已有合作基础。

投资双方确定成立合营公司,注册资本为××万美元,其中中方占40%,外方占60%,双方均以现金投资(中方以人民币折成美元投资),以合营公司名义购进国外设备。合营公司总投资额为××万美元,其中固定资产为××万美元,流动资金为××万美元。投资总额为注册资本外,不足之数向国内外银行贷款。合营期限为20年,公司地点设在中国上海市。

本合营方案在引进技术方面是先进的,是符合我国国情的,经济上是合理的,财务资金上是

可行的,社会经济效益是良好的。

(五)市场

1.国内市场调查预测表,编制主要产品销售量分年预测表和主要产品销售金额分年预测表。预测依据市场商业信息与历史资料。以合资经济营制冷剂为例。根据轻、商两部1980年市场调查,我国家用电说箱城市普及率不到2%,与国外比较,差距很大。预计到2014年,我国家用电冰箱城市普及率达到50%,所需要制冷剂的数量比现在增加7.4倍。年均增加速度为31%左右。如制冷剂按15%年增长率计算,每年需要量为6-7万吨。而我厂现有年生产量还不到此需要量 1/10。由此可以断定,合营制冷剂,该产品的市场销售是没问题的。

2.国外市场调查预测表。同样编制上述两表,资料应由外方合营者提供。制表时须说明:

1)合营公司主要产品内外销比例;(2)外销是由外方合营者包销还是代销,外销价格如何确定;(3)外汇牌价可按贸易补贴价计算。外汇收入额应以外销产品的销售净额计算。

3.进入国际市场的设想措施。据外方合营者提供的信息得知,制冷剂外销主要是亚太地区。该地区年需要量为××万吨,但有15家厂商竞争,外方合营者占的比例为×%,预计合营企业生产的产品分年打入亚太地区的数量为××万吨。

(六)生产

1.产品生产能力的选定,编制主要产品生产能力分年选定表。产品生产能力选定的理由:以2014年需要为目标,从1985年开始,××产品年递增率为×%

在市场预测基础上,最低可供销售成品量是生产计划的依据,也是保持合营公司的最低水平,据此可测算出公司盈亏。但这个产量不代表公司的生产能力,生产能力是以设备、人员、物资三者的利用为条件,估计市场上升的变化,作出最高可供销售量,即公司的生产纲领。生产纲领一般按一班(8小时)编制。如市场销售量增加时,可采取措施增加部分设备,人员增为两班制,产量亦可相应增加。因此生产纲领是以市场销售为基础的,它包括三种计划:最低销售计划,最高销售计划,生产能力计划。可行性研究经济效益的分析以第一种为核算依据,以第二种为投资总额计算基础,以第三种为产销平衡的依据。

2.主要产品分年产销方案表。该表格为:

主要产品分年产销方案

产品名称 1985 1985 …… 2014 合计

××× 生产量

最高销售量

最低销售量

(七)原材料供应

1.主要原材料、动力、燃料供应计划表。其表头为:

主要原

材料名称 1985 1985 …… 2014 供应来源 供应情况

 

2.主要原材料规格质量要求,例如甲醇(bg338-76);比重0.791-0.792,初馏点>0.764c,游离酸<0.002%,游离咸<0.0005%,醛与酮>0.001%,水分<0.05%……

3.物资供应分年计划表(略)

(八)人员、工资预测表(略)

(九)厂址选择

合营公司地址设在×××,现有面积××m2,厂房建筑面积×××m2。选择理由:(1)地处上海近郊××中心,协作比较方便。(2)交通运输方便,厂内只要铺设铁路2公里,就可与铁路干线相连,通往全国;厂址邻近黄浦江,外运便利。(3)附近有热电厂,电力供应充沛。

(十)技术与设备

1.技术引进与选定的理由;2、技术转让的特点;3、支付技术转让费的条件;4、产品技术指标汇总表;5、技术转让及费用汇总表;6、引进设备清单(包括名称、主要规格、数量及从何国引进);7、设备价格选择的依据;8、固定资金计划,其中技术转让及费用汇总表的编制举例如下:

上海××厂与美国西高技术转让内容及费用表

合作产品:d×800×100

技术转让范围:

合同年限:从合同签约生效起10

入门费总额:××万美元

合同生效支付:15%

资料提供完毕支付:65%

产品合格时支付:20%

提成年限:从合同生效日起10

提成费:1%

提成费计算:按合作产品使用引进技术后的销售净额计算

专家派遣指导费:每人每天××美元,差旅费由合营企业负担技术人员培训费

第四篇:可行性研究报告模板

可行性分析报告

项目名称:酒店管理

组长: 李梦 0994050420

组员: 王石佳 0994050420

任俊佳 0994050412

刘凯0994050415

王擎宇

刘博熊 0994050423

20143-29

目录

1.引言 .......................... - 3 - 1.1 编写目的: ........................ - 3 -

1.2 背景 ............................. - 3 - 1.3 参考和引用的资料 .......................... - 3 - 1.4 专门术语的定义 ....................... - 4 - 2可行性研究的前提 ........................ - 4 -

2.1要求: ...................... - 4 - 22目标 ........................... - 4 - 23条件、假定和限制 ........................ - 5 - 24进行可行性研究的方法 ....................... - 5 - 25评价尺度 .......................... - 5 - 3 现行系统的调查研究 .......................... - 5 -

3.1现行系统的流程分析 ....................... - 5 - 3.2 工作负荷分析 .................... - 5 - 3.3 费用 ............................. - 5 - 3.4 人员 ............................. - 5 - 3.5 设备和计算机应用情况 ......................... - 5 - 4 所建议的系统 ........................ - 5 -

4.1对所建议系统的说明 ....................... - 5 - 4.2处理流程 ...................... - 6 - 4.3 与当前系统比较的优势 ......................... - 6 - 5 可行性研究 ............................ - 6 -

5.1技术可行性 ......................... - 6 - 5.2 经济上的可行性 ....................... - 6 - 5.3 系统运行可行性分析 ...................... - 6 - 6 结论 ......................... - 6 -

1.引言

1.1 编写目的:

酒店管理系统是为了旅客旅行方便,提高工作效率,提高服务质量,增加经济效益,加快公司发展步伐。

预期读者:具有相关需求和设计人员。

1.2 背景

a 软件名称:酒店管理系统

b 提出者:某酒店开发者:软件开发小组用户:某酒店

c 项目与其他软件的关系:此系统仅是总系统中的一个组成部分,与其他数据库可以建立链接,为其他模块相应功能的实现提供信息来源和依据。

1.3 定义

酒店管理系统:为酒店和顾客提供方便与自动化办公的软件系统。

1.4 专门术语的定义

对可能出现在文档中的专业术语进行解释。

2可行性研究的前提

2.1要求:

系统的要求(目标、功能、性能、期限、输入输出等)22目标系统实现的目标

23条件、假定和限制

24进行可行性研究的方法

25评价尺度

3 现行系统的调查研究

3.1现行系统的流程分析

3.2 工作负荷分析

3.3 费用

3.4 人员

3.5 设备和计算机应用情况

4 所建议的系统

4.1对所建议系统的说明

功能说明

4.2处理流程

4.3 与当前系统比较的优势

5 可行性研究

5.1技术可行性 5.2 经济上的可行性 5.3 系统运行可行性分析6 结论

第五篇:房地产可行性研究报告(模板)

房地产可行性研究报告(框架)

一、项目基本概况

(一)、项目背景

1、合作条件、合作方式

2、投资总额和投资方式;

3、建设期限和合作经营期限;

4、房地产项目前期准备工作情况等

(二)项目概况

1 地理位置及现状

2 项目建设规模及建设内容

3 配套市政设施情况

4 主要经济技术指标

二、投资环境分析

(一)宏观经济分析

1、基础环境因素

1)、地理行政区域

2)、自然概况

2、宏观经济分析

1)、gdp及增长分析

2)、城市居民人均可支配收入及增长率分析

3)、人均消费支出及增长率分析

4)、固定资产投资及增长率分析

5)、当地产业结构分析

6)、当地经济发展前景分析

3、国家政策分析

1)、国家政策影响

2)、当地政策影响

3)、金融信贷政策分析

4、环境规划分析

1)、城市总体规划分析

2)、城市功能分析

(二)、房地产市场分析

1、土地市场分析

1)、土地供应状况

2)、历史成交情况分析

3)、当地对土地限制的程度

2、宏观房地产状况分析

1)、当地房地产指数

2)、市场容量及其饱和率

3)、供需现状、短期变化和长期发展趋势

4)、房地产投资情况分析

5)、市场价格分析

3、项目所在区域市场分析

1)、区域市场特征分析

2)、市场在售新楼盘及价格水平

3)、客户市场分析

4)、开发动态和前景预期

5)、项目板块功能定位和总体评价

4、竞争对手与楼盘分析

1)、同期内与本房地产项目类似的开发建设总量预测

2)、产品特征

3)、营销手段

三、项目分析

(一)、项目swot分析

1、项目优势分析

2、项目劣势分析

3、项目机会

4、项目威胁

(二)土地价值评估

1、土地个别因素分析

2、土地价值估算

(三)、项目策划定位

1、项目建设方案及规划说明

1)、建设方案

2)、规划目标

2、项目定位

1)、开发主题

2)、市场定位

3)、产品定位

4)、价格定位

5)、目标客户定位

(四)、项目建设规划及进度安排

1、建设方式

2、建设周期

3、进度安排

四、财务分析及经济评价

1 项目主要指标

2 成本分析(项目投资成本估算表)投资使用计划及资金筹措

 

3 收益分析(损益表)

4 敏感性分析

5、财务内部收益率(现金流量表)财务净现值

五、结论及建议

1、项目结论

2、有关说明及建议

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可行性研究报告优秀范文4

造纸可行性研究报告-可行性研究报告-实用范文
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造纸可行性研究报告

目录

第一篇:*市造纸产业转型的可行性报告第二篇:中国造纸行业研究报告第三篇:中国造纸工业发展研究报告第四篇:制药厂可行性研究报告第五篇:甜品店可行性研究报告更多相关范文

正文第一篇:*市造纸产业转型的可行性报告造纸工业是*市的支柱产业之一,具有悠久的历史和较为雄厚的产业基础。1996年以后,国家先后对造纸产业进行了几次大规模的环保治理,在治理整顿中*市大部分造纸企业被关闭,全市的造纸工业也因此走上了衰退的道路。在十年的发展历程中,*市虽然对造纸工业进行了许多转型工作,但效果并不理想,产业的优势地位逐渐被其它地区所替代。因此,强力推进造纸产业转型,实现造纸产业可持续发展和再度崛起,是*市加快经济发展的任务之一。

一、造纸产业发展情况和经济转型的可行性

(一)十年来造纸产业发展历程

回顾造纸产业发展情况,*市十年来造纸产业的发展史是一段在夹缝中生存的历史,是一段区域产业受到不公正待遇的历史,是一段由产业鼎盛迈向产业衰退的历史。

*市造纸产业所受到的歧视性待遇突出表现在三个方面:一是和其它地区实行的发展政策不一。国家对其它地区实行的是达标排放,对*市实行的是总量控制排放;二是对*市下达的cod浓度排放标准远比其它地区严格。如上海市排放标准是300mg/l,而*市的排放标准是90mg/l;三是治理的措施不同。全国许多地区是边治理边生产,而*市是先治理达标再恢复生产。上述歧视性政策产生的必然结果是鼓励其它地区造纸产业发展,扼杀了*市造纸产业的发展权。

在这种政策影响下,*市造纸业出现了很大的衰退。一是企业数量大幅减少。*市造纸企业最多时期近300家,十年的环保整治行动中,关闭了大批造纸企业,到2014年全市剩余造纸企业为148家,并且全部为再生纸企业。2014年根据上级要求,*市又关闭了50家企业,并对留下的98家企业进行了组合,目前仅剩48家再生纸企业;二是产业优势迅速下降。目前全市造纸产量由1996年前后全国12%降到不足2.6%;三是造纸产业技术差距越来越大。在造纸产业整治中,一些企业家和产业工人产生了一些复杂的发展心态,许多企业在不公平的政策面前丧失了发展信心,没有勇气对企业进行技术改造,只是被动地应付关闭,导致整个造纸产业技术落伍;四是造纸产业的资金、技术和人才大量外流。许多企业家纷纷携带资金和技术到外地承包或创办造纸企业,有一些企业家在本地办的是小企业,到外地却办成了大企业,并且获得了丰厚的利润。

(二)依靠转型实现再度崛起的可行性

1、长期的造纸实践积累了丰富的技术和造就了大量的人才。*市造纸业发展历史悠久,据史料记载,在明朝嘉靖年间,大隗双洎河沿岸就开始利用本地自然资源进行手工造纸,随着历史的演绎,*市造纸技术不断发展提高。正是有了这样悠久的造纸传统,也使*市在造纸业中锻炼和培养了一批又一批的熟练技术工人和经营管理人才。

2、多年来的造纸业发展形成了广泛且稳固的客户群体。

3、关闭组合后保留下的企业全部是骨干造纸企业。

4、造纸产业关闭到位后可能会有一些政策上的调整。只要积极争取,环保政策可能从总量控制排放转变为达标排放。

5、世界及我国纸量需求的增长给*市造纸业发展带来了增长空间。据预测,2014年前世界纸浆、纸品及纸制品需求年均递增2.5%左右,我国年平均递增6%左右,造纸业具有广阔的发展前景。

6、我国纸业的高成长性为*市造纸业崛起带来了可能。从行业发展环境分析,我国造纸工业的发展环境比较优越,市场规模大、成长性高。目前我国纸业国际化进程明显加速,突出表现为产品市场国际化,投资国际化和技术装备国际化。中国纸业市场已成为全世界造纸企业争夺的热点。而*市造纸业在国内外曾有较高的知名度,业界又普遍认为造纸业是市场前景看好、利润比较稳定的行业,这为吸引外部投资创造了契机。

二、目前造纸产业存在的问题

()企业规模小。2014年底全市造纸企业数量为198家,年产量为132万吨,每家企业年平均产量为0.6万吨。2014年经过关闭组合后造纸企业数量减少到48家,预计全年产量150万吨,虽然规模有所提升,但企业年平均产量仍不超过3万吨,与世界纸业企业平均8万吨的规模相距甚远。

()技术装备落后。全市部分企业装备了80年代或90年代中后期设备,多数企业的装备仍停留在国内70年代或更早水平。装备最好的企业(如春光、恒丰)纸机幅宽才达到3.6米,车速最快才达130/分,装备差的企业还在使用1092145015751760等老机型,幅宽不超过2米,车速在20—50/分之间,而国内造纸企业中装备国际一流的纸机幅宽已经达到4.5—9.7米之间,车速介于600—2200/分之间。

(三)生产原料结构不合理。全市造纸企业基本是以再生纸为原料,商品浆使用比例不到20%。木浆比重过底,再生纸多次重复使用,导致纸品韧度小,质量低下。

()产品种类少档次低。目前,世界纸张花色品种已达15000多个,全国有600多个,河南省有110个,而*市只有几十种,而且多为低档的瓦楞原纸和挂面纸。低档次产品占全部纸品的70%,中高档纸和纸板的比例不足30%,与全省、全国以及世界平均水平差距较大。

()科技开发能力差。仅有个别企业有科技研发队伍,绝大多数企业科技投入少、科技力量薄弱。自主创新能力远远不能适应造纸产业发展的

要求。

()污染问题尚未根本解决。不少企业治污投入不足,治污设施标准不高,治污成本高,先进治污技术难以推广,离清洁生产的要求有不少差距。

三、造纸产业转型的指导思想、基本原则、目标和重点

(一)指导思想

按照科学发展观的根本要求,以世界市场为导向,以技术进步为核心,以提高行业整体素质和竞争力为目的,运用高新技术和先进适用技术改造企业,实现清洁化生产和可持续发展,用高档次、高质量、低消耗、多样化的产品武装企业,促进造纸企业大型化和现代化,推进造纸产业再度崛起,把*市再次建设成为全国造纸工业基地。

(二)基本原则

1、坚持可持续发展原则。按照循环经济(资源产品再生资源产品)的发展模式,突出节水、治污和改善生态环境以及废弃物综合利用,达到低消耗、低污染、高利用率和高循环率,使造纸产业具有持续增长能力和与环境协调发展能力。

2、坚持技术进步和产业升级原则。强化技术创新,加快技术改造步伐,提高造纸科技含量,使重点企业、重点产品接近或达到国际先进水平。

3、坚持对外开放原则。加大外资利用力度,加快与国际纸业生产接轨。

4、坚持政府引导、市场运作原则。在造纸产业转型中,企业是转型的主体,政府发挥导向和调控作用。

(二)转型方向

1、资源集约化。由资源粗放型转向资源集约型。

2、生产清洁化。实施清洁化生产,逐步达到零废水排放。

3、技术集成化。广泛使用信息、网络、自动化控制等技术,提高技术集成化程度。

4、产品优质化。产品由数量型向质量型转变,纸制品由单一功能向多功能方向发展。

5、产业延伸化。围绕造纸业发展相关产业。

6、经济规模化。以规模增实力,以实力创效益。

(三)转型目标

造纸产业转型期为15年。

转型的目标是使*市造纸产业达到世界先进水平,使*市再次成为全国造纸生产基地,实现*市造纸业再度崛起。

为实现上述目标,转型分三步走:

2014年,造纸业达到全国中等生产技术水平,至少有15家企业实现生产过程自动化控制,企业平均规模提高到5万吨/年,全市纸产品产量由2014年占全国的2.6%增加到3.5%,中高档纸占纸产品产量40%;

2014年,造纸业达到全国领先生产技术水平,至少有35家企业实现生产过程自动化控制,企业平均规模提高到6.5万吨/年,全市纸产品产量达到全国5%,中高档纸占纸产品产量60%;

2014年,造纸业达到世界一流生产技术水平,企业普遍实现生产过程自动化控制,企业平均规模提高到8万吨/年,全市纸产品产量达到全国7%,中高档纸占纸产品产量80%。

(四)转型重点

1、政策转型。争取上级环保部门转变*市造纸产业政策,使环保政策由总量控制排放转变为达标排放。

2、生产设备转型。加快关键生产设备升级换代,推进生产过程自动化。

造纸机械方面,分期分批推广幅宽4m以上、车速600m/min以上的宽幅、高速、高效、低耗能造纸机,在2014年前淘汰车速在100m/min以下,幅宽小于1760mm的文化纸机、幅宽小于2400mm纸板机。

检测、控制和管理系统方面,应用先进、可靠的在线检测仪表、数字控制电气传动装置和计算机控制系统等基本部件。

在废纸处理和环保设备方面,使用先进、高效的处理设备。

3、生产技术转型。生产技术创新要体现高起点和前瞻性,加快淘汰落后工艺技术,积极采用先进生产工艺技术,促进新产品开发和老产品更新换代,实现产品高技术含量、高质量、高附加值。

技术人才方面,促进造纸行业全员职工素质提高,培养和造就一批高级技术和管理人才。

制浆方面,虽然目前*市经没有制浆企业,但随着造纸业再度崛起,发展制浆业仍然是重要选择。今后上制浆项目要采用高强度、高得率、低污染以至无污染的制浆生产技术(如使用以过氧化氢为主的无氯漂白技术或者氧化清洁制浆工艺)。

造纸方面,应用低定量、高质量、低消耗、高效率的生产技术和先进清洁生产工艺(如运用新原料、新浆种、化学助剂、胶料、填料、涂料等,采用废纸处理、纤维回收、节约用水和防治污染、保护环境的适用技术)。

节能降耗和环保方面,加快使用热电联供技术、煤制气技术、水循环利用技术、联片治污生化处理技术等。

4、产品结构转型。产品结构转型要从增加市场有效供给、适应多元化需求出发,由生产中低档纸转变到生产中高档纸,纸及纸板产品突出向高质量、高档次、高效益、多品种方面发展。大宗产品注重提高质量和档次,特色产品注重增加新品种。

 &n

bsp; 鼓励发展四大类产品。文化用纸重点发展胶印新闻纸、低定量涂布纸、铜版纸、高档胶版纸、静电复印纸、电脑打印纸、无碳复写纸、特种纸及纸板等;包装用纸重点发展各类低定量、高强度的包装用纸和纸板,蜂窝纸板专用原纸及其他配套纸板,折叠纸等;生活用纸重点发展中高档卫生纸、餐巾纸及一次性餐具等,并且使产品向高附加值转变(例如高级文化用纸、薄膜涂布胶印纸、液体食品包装纸板、细瓦楞纸等);特种用纸和纸板类重点发展各种复合纸和纸板、特殊用途的加工纸和纸板。

壮大现有的六类主导产品(白板纸、瓦楞纸、涂布纸、箱板纸、果袋纸、印花纸)规模,a级纸强质量、增优势,b级、c级纸向a级产品提升。

限制质量低劣、市场滞销产品的发展。

5、拉长造纸产业链条。围绕造纸产业向两边拉长产业链条,着重发展一体化的公用工程、一体化的基础设施、一体化的物流配送体系。

发展造纸制浆业。围绕*市造纸企业原料需求,建设高强度、高得率、低污染、较大规模制浆企业。制浆项目首选目标是年产20万吨以上,最低目标是年产10万吨。2014年前建设2家年产10万吨以上规模的无污染秸杆丝制浆项目。

发展造纸机械业。以现有造纸机械企业为依托,开发生产备料、蒸煮、洗浆、筛选、漂白、打浆、配料、供浆、碱回收、在线检测、控制和管理等方面具有国际先进水平的新设备,并形成一定的生产能力。

发展造纸化工业。生产以制浆化学品、造纸添加剂、涂布加工用助剂为主的造纸化学品。

发展造纸环保业。根据企业布局,建设联接造纸企业又独立于造纸企业的专业从事污水处理的企业,提高污水治理水平。2014年前建设1座日处理10—15万吨的大型污水处理厂。

发展造纸能源供应业。建设热电联供项目,集中对造纸企业供电、供热、供汽,降低造纸成本。2014年前建设12x20万千瓦热电联产项目。

发展造纸信息、技术服务业。

6、调整企业组织结构。要以企业为主体,提高核心竞争力为目标,壮大企业规模。

重点提高单机和单条生产线的规模。到2014年,企业最小规模:造纸企业年产5万吨,特种纸及纸板企业年产1万吨,制浆企业年产纸浆10万吨。

推进大型企业集团化,中小型企业特色化,企业经济类型多元化。鼓励企业自由组合,联合生产,循环利用废水,集中治污。通过企业自由组合,联产协作,做强骨干企业,做大优势企业,做精高新技术企业,使企业组织结构和规模结构逐步趋于合理。

7、调整企业布局。根据企业分布状况,规划大隗苟堂造纸工业区,力求造纸资源配置及利用最优。今后造纸业及造纸关联业发展上新原则上在造纸工业区内建设。

8、推进关闭企业转型。在治理整顿中关闭的造纸企业,以发挥在造纸技术、资金、市场等方面的优势为主,参与现有造纸企业改造和生产。条件不具备的,根据市场导向,利用原有的场地、资金发展其它产业,用新的产业替代造纸产业。

四、主要工作措施

()解放思想,转变观念,确保造纸产业顺利转型。全市各级领导干部、造纸工业战线的企业家和广大职工要解放思想,充分认识全市造纸业关闭到位后带来的暂新发展机遇,用观念的更新带动体制创新、机制创新和科技创新,克服消极被动发展观念,以经济全球化的视野,以创新的意识,以顽强拼搏的精神,积极推进造纸产业实现经济转型。

(二)组织和引导造纸企业量身定做转型方案。造纸企业制定的转型方案要起点高、科技含量高、附加值高,坚持每年迈一步,步步都扎实,最终完成质的转变。

(三)加强科研开发和人才培养,增强造纸工业发展后劲。引导造纸工业企业与科研院所、高等院校合作开展重点造纸技术的研究开发;鼓励科研院所、高等院校在企业中进行技术推广活动,积极为企业解决生产和技术难题;广泛开展国际合作与交流,防止低水平生产研究。大力开展造纸人才培训,通过培训培育高层次的管理、技术人才和高水平的部门管理人员及技术工人,造就一支高素质的高级管理人员和员工队伍。吸收造纸专业高校毕业生、采用高薪聘任等办法引进省外和国外造纸行业的优秀管理人才和技术人才,同时营造供人才发挥才能的工作环境。各级政府和有关部门在造纸企业所需人才的调入、职称晋升、教育培训等方面实行政策倾斜,引导企业建立激励约束机制,实现人力资源的市场化管理。

(四)拓展融资渠道,充分利用国内外资源。要有效利用外资,积极扩大利用国内资本,千方百计激活全市民间资本,不断拓宽造纸产业经济转型资金来源渠道。鼓励外资、民间资金以资金或设备等形式参与造纸企业转型。建立造纸产业转型项目储备库,利用互联网和其它媒体定期向国内外公布,吸引投资者参与转型。加大行业扶持力度,贯彻造纸产品发展导向目录,对鼓励发展的重点项目和重点产品优先给予财政贴息支持。拓宽废纸和木浆流通渠道,协调造纸企业探索与国内外供应商建立稳定的废纸和纸浆进口合作关系。

(五)坚持加快转型与保护环境并重方针,促进可持续发展。在造纸工业转型过程中,要继续加大污染防治力度,使环境保护模式要由末端治理预防为主和源头控制为主的清洁生产转变。通过实施严格的达标排放制度,降低造纸工业用水,减少污染物的排放。大力发展循环经济,提高废物、废渣的综合利用水平。对利用制糖废渣、废棉等生产的造纸原料、纸浆废液生产的产品、利用废纸为主要原料生产的各类纸张、纸板以及利用木竹采伐、

边角余料、次小薪材等加工纸浆、纸和纸板等的企业,落实国家有关税收优惠政策。对污水的回收利用率高的企业,实行以奖代补政策。

(六)成立造纸协会,发挥协会的协调、服务、监督功能。充分发挥协会在参与行业规划、行业管理、项目评估、技术咨询、反倾销与应诉、标准制定、市场监督、人才培训等方面的作用,引导全市造纸工业健康发展,使之为政府决策和企业经营提供信息和服务,成为沟通政府与企业的桥梁和纽带。

第二篇:中国造纸行业研究报告中国造纸行业研究报告

投资要点

造纸行业并非象一些人认为的那样是夕阳产业,而是一个与人们生活息息相关非常有发展潜力的行业,在未来1020年里,纸和纸制品的产值将超过钢铁、煤炭、水泥、石油的产值,仅低于粮食。

我国造纸企业数量多、规模小、产品品种少、档次偏低,未来一段时间里造纸企业将发生以整合资源为特色的大规模的资产重组,一批造纸类上市公司将由此做大做强,整个行业充满投资机会。企业上规模,产品上档次,林纸一体化,是造纸行业发展的必然趋势。

由于进口木材、废纸、纸和纸浆的关税普遍很低,因此加入wto对我国造纸行业影响并不大。国外造纸企业规模大,成本低,我们在竞争中处于不利位置,但即使没有wto,国内造纸企业的竞争也很激烈,一批规模小、污染重、效益差的造纸企业被关、停、并、转也是必然的。

新的《造纸工业水污染物排放标准》比以前的标准更加严格,而且今后只会越来越严格,造纸企业要提高污水处理技术,降低环保风险。

我国造纸行业上市公司研究

我国目前有15家造纸类上市公司(造纸主业不突出的公司不计算在内),按其所产纸品的用途可以分为四类:新闻纸类上市公司、普通文化纸类上市公司、包装纸类上市公司、特种纸类上市公司。分别分析如下:

吉林纸业:

吉林纸业是国家指定的大型新闻纸、纸袋纸专业生产企业。从公司最近三年的经营状况财务数据(见下表)可以看出:公司的主营业务收入逐年增加,但主营业务利润没有同步增长,2014年主营业务比1999年增长2.37%,主营业务利润却下降28.48%,净利润下降35.03%,在新闻纸价格稳中有升的情况下,说明公司应该控制成本,增强赢利能力;公司的财务结构比较合理,经营效率比较高。江西纸业:

论业绩,江西纸业是新闻纸类上市公司里比较好的公司。公司形成了年产20万吨新闻纸的生产能力,产品在华东有很高的市场占有率。公司年增产13.6万吨低定量彩色胶印新闻纸技术改造项目及其子项目——年增产13.6万吨的热磨机械浆生产线项目将为公司带来良好的盈利。从公司的财务数据可以看出:公司净利润在逐年增长,经营稳健,财务结构合理。

福建南纸:

福建南纸是国内最大的新闻纸生产企业之一,产品市场占有率约为20%,主要供应《人民日报》、《参考消息》、《文汇报》等

中央七报一刊。随着199912月底公司募股资金主投项目---年增产12万吨彩色胶印新闻纸技改项目的顺利投产,公司主导产品低定量彩色胶印新闻纸年生产能力进一步提升,使公司的新闻纸生产初具规模效应。该纸机生产的新闻纸质量具有国际先进水平,使公司完成了产品的升级换代,产品的各项质量指标,包括定量、白度和强度进一步提高。该产品不仅在国内甚至在国际市场上均具有轻强的竞争能力,完全可以替代进口新闻纸。另外公司以自有资金1041万余元收购福建星光造纸集团公司1.059万亩试验林场,以自有资金3688万元收购福建星光造纸集团公司日产100吨脱墨浆系统固定资产,此次收购将扩大公司的生产规模,充分发挥其生产能力,步入快速成长期。

公司2014年主营业务利润较99年增长65.76%,而净利润却同比下降17.79%,公司应该注意控制费用,提高赢利能力。黑龙股份:

公司除了经营新闻纸外,还生产和销售冰雪运动器材。新闻纸以普通新纸和胶印新闻纸为主,产品市场占有率约12.5%,在新闻纸生产企业里处于中上游水平。公司生产的冰雪运动器材85%出口海外,市场占有率较高,其中速滑冰刀在国际市场较有名气。公司最近三年主营业务利润和净利润都在逐年增长,经营稳健,资产负债情况合理。

宜宾纸业:

宜宾纸业是我国西南地区唯一的新闻纸生产企业,有一定的地域优势。在新闻纸类上市公司中,宜宾纸业的业绩是比较差的,虽然主营业务利润有增长,但净利润增长缓慢,公司资产负债率偏高,现金流量情况也不理想。不过,由于公司总股本及流通盘都比较小,因此二级市场股性较活,加上第二大股东是实力雄厚的五粮液公司,为公司的资产重组提供了丰富的想象。

晨鸣纸业:

晨鸣纸业是国内生产规模最大的造纸企业之一,以生产和销售中高档文化纸为主,主导产品是双面胶板纸,国内市场占有率约7%,是国内最大的双胶纸生产企业。公司经济效益连续五年在造纸行业名列前茅,是造纸行业国家重点高新技术企业,公司于20143月被国家科技部认定为“2014年首批国家火炬计划重点高新技术企业,其下设的技术开发中心属国家级企业中心。多项产品填补国内空白,公司自主开发的高档低定量涂布纸、高级亚光铜版纸、八色高速轮转印刷机专用纸,教材用地图纸和无碳复写原纸等一系列高新技术产品不仅多次荣获山东省科技进步奖,并被列入99年国家级重点新产品计划,公司出口日本市场的轻涂纸被中国造纸协会称为中国纸业走向世界的第一张纸。另外公司在低成本扩张方面积累了成功的经验,通过承租、兼并收购、联合等方式使公司的生产规模在不到两年的时间内从10万吨迅速增加到45万吨,且主业也不断向纵深方向发展,为公司的进一步发展奠定了原材料和辅助用电、用汽的优势。

公司的主营业务收入、净利润连年增长,资产负债率处于较低水平,经营效率比较高。具有中长线投资价值。

青山纸业:

青山纸业以生产纸袋纸为主,主要用于水泥、化肥、农药、粮食等的包装,国内市场占有率约20%。公司资产负债率比较低,经营效率、每股收益都算可以。由于包装纸利润较薄,为分散投资风险,公司出现了多元化经营趋势:986月公司出资控股厦门中坤化学有限公司,987月又间接控股漳州香料公司,201412月公司以自有资金600万元、占股30%参与组建中外合资**宝通光纤技术有限公司,最近又参股深圳一家公司,涉足光通讯领域,并于20146月将7000万股法人股协议转让给福建南纸,由于我国造纸企业规模小,规模效益不明显,青山纸业和福建南纸这两家同属于福建省轻纺厅的兄弟是否会整合造纸资源,而让青山纸业淡出造纸业而转型呢?投资者不妨关注。

民丰特纸:

2014615日上市的次新股。该公司主要生产卷烟纸、描图纸和电容器纸等特种纸,其中卷烟纸国内市场占有率16%,描图纸国内市场占有率达85%,还有部分产品出口到越南等东南亚国家,电容器纸原来是国内独家生产,从1998年开始四川也有一家纸厂小批量生产,该产品国内市场占有率达90%以上。公司最近投产的3150“双高卷烟纸生产线项目是去年发行新股募集资金投资的项目,总投资达2.8亿元,项目厂房、设备均为国内一流水平,整条生产线从欧洲引进,生产过程全部电脑控制,产品质量实行在线实时监控,整个生产区装有中央空调。应该说公司募集资金的使用是到位的,及时的,今年下半年就能产生收益。该项目的投产,将改变我国高档卷烟纸依赖进口的局面,加上国家烟草总局提倡卷烟材料国产化,该项目将产生比较好的经济效益。

市场对公司产品的需求相对稳定,业务竞争也不象普通纸那么激烈,公司业绩相对稳定,财务结构合理。

第三篇:中国造纸工业发展研究报告中国造纸工业发展研究报告

第一章 中国造纸工业发展环境分析

1.1 中国宏观经济环境发展分析

1.1.1 2014年国民经济继续保持平稳较快发展

1.1.2 2014年中国宏观经济趋势预测

1.2 行业政策环境发展分析

1.2.1 国务院关于印发十二五节能减排综合性工作方案的通知

1.2.2 国家下达十二五各地区节能目标

1.2.3 造纸工业发展十二五规划

1.2.4 中国人民共和国国家标准《节水型企业 造纸行业》(gb/t 26927-2014

第二章 国际造纸工业发展现状

2.1 全球纸浆、纸及纸板的产销现状

2.1.1 全球纸和纸板产量

2.1.2 全球纸浆产量

2.1.3 全球纸和纸板消费量

2.2 全球纸业贸易概况

2.2.1 纸浆贸易

2.2.2 废纸贸易

2.2.3 纸及纸板产品贸易

第三章 中国造纸工业上游产业分析p139

3.1 中国纸浆行业市场分析

3.1.1 中国纸浆产量和消费量

3.1.2 中国纸浆消费结构

3.1.3 中国纸浆自给情况

3.2 中国木浆行业市场分析

3.2.1 纸浆造纸用木材需求变化

3.2.2 造纸用木材树种变化

3.2.3 造纸用木材资源来源

3.2.4 中国木材制浆企业发展现状

3.3 中国非木纤维原料制浆发展概况

3.3.1 中国非木材纤维制浆的现状

3.3.2 中国非木材纤维资源状况

3.3.3 中国非木材纤维制浆造纸的技术现状

3.3.4 中国非木材纤维制浆的发展趋势和问题

3.4 中国废纸市场概况

3.4.1 中国废纸回收和利用情况

3.4.2 中国废纸进出口情况

3.4.3废纸市场价格变化

3.5 中国人工林建设情况

3.6 中国林纸一体化进展

第四章 中国纸及纸板行业供需分析

4.1 中国纸及纸板的生产及消费情况

4.1.1 中国纸及纸板生产总体分析

4.1.2 中国纸及纸板生产分区域分析

4.1.3 中国纸及纸板消费分析

4.2 中国纸及纸板主要品种的生产与消费情况

4.2.1 新闻纸

4.2.2 铜版纸

4.2.3 白卡纸

4.2.4 胶版印刷纸

4.2.5瓦楞原纸

第五章 中国纸及纸板、纸浆进/出口情况

5.1 中国纸及纸板贸易总体分析

5.1.1 /出口量分析

5.1.2 /出口结构分析

5.1.3 /出口源分析

5.2 中国纸及纸板主要品种进/出口分析

5.2.1 新闻纸

5.2.2 未涂布印刷书写纸

5.2.3 涂布纸

5.2.4 生活用纸

5.2.5 包装用纸

5.2.6 白纸板

5.2.7 箱纸板

5.2.8 瓦楞原纸

5.2.9 特种纸和纸板

5.2.10 其他

5.3 中国纸浆进/出口分析

第六章 中国造纸工业总体分析

6.1 行业规模

6.2资本/劳动密集度

6.3 销售情况

6.4 成本结构

6.5 盈利情况

6.6 成长能力

6.7 盈利能力

6.8 偿债能力

6.9 经营能力

第七章 中国各地方造纸工业现状

7.1 山东省造纸工业

7.2 广东省造纸工业

7.3 浙江省造纸工业

7.4 江苏省造纸工业

7.5 河南省造纸工业

7.6 福建省造纸工业

7.7 湖南省造纸工业

7.8 四川省造纸工业

7.9 广西壮族自治区造纸工业

7.10 江西省造纸工业

7.11 湖北省造纸工业

7.12 天津市造纸工业

7.13 黑龙江省造纸工业

7.14 上海市造纸工业

7.15 陕西省造纸工业

7.16 云南省造纸工业

7.17 新疆维吾尔自治造纸工业区

7.18 内蒙古自治区造纸工业

7.19 山西省造纸工业

第八章 中国造纸工业领先企业分析

8.1 玖龙纸业(控股)有限公司

8.2 理文造纸有限公司

8.3 金东纸业(江苏)股份有限公司

第九章 中国造纸工业发展趋势预测

第四篇:制药厂可行性研究报告关于创办(天鹅山制药厂)可行性研究报告(草稿)

第一章概况

企业的名称:(天鹅山制药厂)

企业的地址:

企业法人代表:

产品的名称:天鹅山牌千锤膏

产品的配方: 杏仁、桃仁、生巴豆、陈铜绿、冰片、香油

产品的类型:非处方外贴用膏药

产品的功效:消肿除毒,专治一切痈疽、各种疮疔、无名肿毒。无毒副作用。产品的规格:每张大小:5cm*3cm(7cm*5cm)

产品的包装:散装为塑料袋装,一袋一张;精装为盒装,一盒五袋。

生产目的意义:千锤膏是中华医药宝库中的一朵奇葩(少林秘方中有记载),天鹅山牌千锤膏是湖南地方名医张护国老先生的师传秘方,历经数十载精制提炼,凝聚了老先生的毕生心血,将之发扬光大并造福于人类是老先生的夙愿;千锤膏物美价廉、疗效显著,深受广大患者好评!迅速上规模生产上市,急群众所需,满足市场需要,提高经济效益,对弘扬祖国医药文化,发掘中华医药宝库,促进地方经济建设,有着非常重要的意义。

项目具备的条件:

一、药材条件:生产千锤膏的药材可从各地医药公司(医药市场)采购或从地方收购,原材料极为丰富。

二、外部条件及配合条件

1、国家医药行业近年来发展迅速,中医药源自中国,但我国的中药生产技术、规模远远落后于外国,中药市场主要依赖进口;国家积极支持中医药事业发展,鼓励企业做大做强。天鹅山牌千锤膏疗效显著,原材料丰富,经济实惠易用,生产工艺简单独特。

2、本厂所在地(天鹅山村),属山区地区,四面环山,沙石地质,土地坚硬,常年雨水充足、四季分明,历史上无地震洪水灾难。地方电力充足,供电有保证。

3、本厂以机械化生产为主,工业耗水量少,地方可保障用水。

4、本厂前有新修的水泥公路连接106国道,交通运输极为便利;通信联络十分方便。

5、本厂的生产工艺配方由名医张老先生提供并指导,他有独特的制作技术和传统秘方。

第二章企业的经营目标及组成方案

企业的性质:私营合资企业。

经营的规模:本厂计划先期投资二十万元。正常生产平均每天生产两千张天鹅山牌千锤膏,一年生产六十余万张。以后根据形势的发展及市场需要,预备投资五十万元,成立(天鹅山制药有限公司),向更高层次更大规模发展。

生产工艺流程:药材采购精选干燥打磨粉碎调配搅拌加工制作包装入库。

市场预测:国家政策大力支持医药行业发展,医药行业生产销售市场广阔。天鹅山牌千锤膏乃独门配方,独家生产,无竞争对手;两元一张,物美价廉,患者轻松消费;它消肿拔毒,对各种疮疔肿毒,颇具疗效,乃家庭备用、患者急需之良药;市场前景十分广阔,特别是南方地区夏天需求量更大。每两人一年平均消费一张,五千万人口的湖南,其庞大市场可想而知。

产品销售方案:产品销售通过各地的医药公司及零售药店进行直销。先期进行试产试销,采取优惠促销或代销的形式,与各地客户(主要是药店)进行广泛的联系,让客户(或者是病人)了解认同我们的产品,待打开了一定的市场,建立了比较稳定的销售渠道,再大力进行网络、电视、报刊、传单等广告宣传,提高知名度,在全国各大中城市设立经销商,统一全国批发零售价,统一营销策略。以销定产确保全年无货积压或少量存货;现款交易,不做赊帐生意。计划第一年立足本县打开本市之市场,第二年开辟本省之市场,以后逐步进军全国乃至走向世界,最终使天鹅山牌千锤膏名扬海外,惠及全球。

人员机构:企业法人代表(黄非红),本厂暂设厂长(黄非红)一人,副厂长一人,专家(张护国)一人,技术员(聘请)一人,会计一人,业务员两人,技术工人(药士)一人、普通工人两人,合计十人。

技术培训:员工要求身心健康,有一定文化技能,为人做事诚实勤恳。聘请医药生产技术员(工程师,专科以上学历)一名,技术工人(医药中专学历以上)一名。管理、技术人员先到有关企业进行学习取经;工人由技术员先期进行生产操作培训。

工资薪金:厂长、专家每人每月三千元,技术员每月两千五百元,会计每月二千元,业务员、技术工人一千五百元,普通工人一千元。

第三章 生产原料供应方案

1、主要药材:杏仁、桃仁、生巴豆、陈铜绿、冰片、香油。每天消耗合计40kg(按一天生产2014张计算),一年大约消耗药材12,000kg。所需药材可全部从医药公司(医药市场)采购或部分从地方收购,原材料供应充足。

2、水、电:每日耗水5t,自建水井可解决药厂用水之问题。动力用电7.5kw的电机一台,5.5kw的电机一台,一天大约100kw,本厂所在地电力充足,用电不愁。

3、包装材料:每盒产品需包装纸盒一个,塑料袋五个,塑料薄膜(5cm*3cm)五张,小白布(4.6cm*2.6cm)十张,产品说明书一份。按一天生产2,000张计算,每天需包装纸箱10只,包装纸盒400个,塑料薄膜2,000张,小白布2,000张,产品说明书400份。一年共需包装纸箱3,000个,包装纸盒120,000个,塑料薄膜600,000张,小白布600,000张,产品说明书120,000份。包装材料可一年分次定购。

4、厂房及主要设备的预算。厂房共(来源好范 文网WWW.91exam.org)170m2,办公室一间20m2,包装物一间20m2,成品仓库一间20m2,药材仓库一间20m2,生产车间三间各30m2。主要生产设备包括药材粉碎、搅拌、制膏机一套,塑料袋封口机一台。

第四章 安全环保

1、污染物的处理:本厂产品的生产不产生废水、废气、废渣、烟尘及噪音等,少量的废水废渣皆有序处理排放,不会对环境造成影响。

2、药厂生产按照国家有关的安全生产管理规定及工业卫生标准的要求执行,确保安全生产,文明操作,卫生达标。

3、工人生产全部培训上岗,按劳动安全保护条例严格操作,文明生产,所有员工全部签订劳动用工合同,参加意外工伤保险,保障员工的合法权益,解决员工的后顾之忧。

第五章 实施计划

首先完成可行性研究报告。

第二步对可行性研究报告进行补充完善。

第三步对可行性研究报告进行调查论证。

第四步进行商标注册。

第五步通过详细论证,同意实施,进行厂房建设,设备安装调试,招聘员工,组织员工学习培训。

第六步进行试产试销,观察了解市场行情。

第七步正式开工生产。

为了减少麻烦,保证工厂的顺利进行,制药厂要努力协调好与政府各有关部门的关系,减少政府部门的干预;搞好周边群众关系,取得周围群众的支持与信任,确保制药厂生产一切顺利进行。

第六章 财务分析

本厂计划投资二十万元,投资来源全部为自筹资金。

投资明细项目——药材粉碎、搅拌、制膏机等一套8万元,厂房场地、基础设施建设6万元,原材料、包装物1.5万元,广告宣传0.5万元,其它开支2万元,流动资金2万元,合计20万元。

生产能力(一个基本按10个月360天计算),正常生产计划日产天鹅山牌千锤膏

2,000张,年产600,000张。

成本分析:

成本项目 数量 单价 金额()

药材 40kg*20= 800

人工 2014*0.5= 670

包装物 2014*0.2= 400

设备折旧、维修 2014*0.05= 100

水电 2014*0.05= 110

其它开支 2014*0.25= 500

税金 2014*6= 120

合计2,700

利润分析(一年基本按10个月算):

日产量:2,000

每张售价:2

日销售额:2,000*2=4,000

生产成本:2,700

日利润:1,300

月利润:1,300*30=39,000

年利润:39,000*10=390,000

制药厂的投资生产,可有力的促进地方经济建设,解决地方劳动就业人员十人,一年为国家上缴利税近4万元。

第七章不确定性分析

考虑到现在企业难办,地方投资环境不佳,政府部门干预过多,税费过多,会增加企业的负担及影响企业的办事效率;周边村民可能有纠纷,难免不出现纠纷事故,影响企业生产及发展;国家对药品生产企业管制严格,手续繁多,必定会给企业带来许多麻烦。另外,假冒伪劣产品扰乱市场;资金紧张,周转困难;技术不过关,管理不善;营销不当,市场疲软等都会给企业带来意想不到的问题及后果。

第八章综合评价

综上所述,本项目的投资生产是可行的。一是符合国家的政策发展及市场需求;二是项目周围地理环境良好,具备生产条件;三是原材料供应充足、生产技术可靠、销售市场前景广阔,产供销条件成熟;四是投资风险不大,规模可大可小;

五是生产操作简单,安全可靠,对周围无环境污染;六是经济效益可观,生产顺利不到一年即可收回全部成本;七是可促进地方经济发展,提高企业的社会效益。

黄非红

二00七年六月

第五篇:甜品店可行性研究报告甜品店可行性研究报告 甜品店可行性研究报告

总论

社会经济高速发展,生活节奏加快、生活方式的改变,家庭饮食的社会化已经日渐成为 一种发展趋势,人们对绿色健康餐饮的需求将会更大。随着国内人们生活水平的提高,对健 康饮食及特色文化享受的需求也在不断增强。有资料显示:2014 年,中国健康饮食产业市 场份额仅为 80 亿元。权威机构预计,到 2014 年,中国健康饮食产业将达到 1200 亿元,并 必将成为中国经济可持续性发展的新的亮点。 而餐饮业的品牌连锁经营, 更是当今的投资热 土,这其中又首推甜品业。 据市场调查显示,消费者对甜品的需求,在近两年来飞速增长,然而,目前国内这个市 场却还处于空白阶段,虽然也有一些小的糖水店,但远无法满足人们多层次的新的需求。我 们不难看到,餐饮业的巨头麦当劳、肯德基都瞄准了这个巨大的市场,专营快餐业的麦当劳 开起了甜品屋,肯德基也在计划开发甜品饮料市场。这些都说明了甜品巨大的市场潜力。 与进口甜品相比,以广东甜品为代表的中式甜品更显精致、更有历史、更重营养、也更 富内涵,必将超出单一的饮食方式,成为现代人日常生活不可缺少的一部分。试想,炎炎夏 日,骄阳似火,三五好友相约甜品店,点上两份冰冻椰汁西米露,几碗绚彩红豆冰,边吃边 聊,清凉消暑,可谓人生得意之时;冬日午后,寒风啸啸,男女情侣躲进甜品屋,要上一碗 香滑芝麻糊,配上两杯热热的柠乐,轻啖细品,暖胃暖心,当为三生有幸之事。 这才是中国人想要的甜品,这才是现代人的甜品生活。与目前竞争得你死我活、再无新 意可言的火锅、快餐、面点相比,甜品还拥有无限的发展空间。如何将中式传统甜品与现代 饮食发展有机结合,向着更加精致、营养、美味、健康的方向发展,并借此汇聚财富、成就 人生,当为有识之士为之奋斗不止的目标!

计划书摘要: 计划书摘要 1 我们需要开一家以各式甜品为主的甜品店。这家甜品店中的甜品将被市场所喜爱。 2 这些甜品所针对的顾客群分布各个年龄层,从小朋友到老人都会喜爱的各式新型甜点。 3 在目前的甜品行业内,有非常多的甜品,但是一般都是面对的顾客群都是年轻女性,缺 乏一类面对全部人群的甜品店,而且一般的甜品店中的甜品都是差不多的,很少有新意。所 以在市场上很少有这类型的甜品店。 4 我目前所拥有的资本是本身对甜品这个行业有很深入的了解和认识, 并且懂得如何去研 制新的甜品以及吸引更多的顾客。其次就是可以招募到研制甜品的专业人才进行合理的研 发。 5 一个新的甜

品推出后,自然会吸引一定的顾客群,然后再慢慢研制出各类新的甜品,从

1  }6 i: l8 ]& r% h’ r 0 s& t8 b) x! u* d6 a

少到多,做出越来越多的属于本店特色的甜品,在甜品行业中做出自己的特色。

1.事业描述 1.事业描述

我们所要进军甜品行业。目标顾客是社会大众。有人误认为女性比男性更喜爱甜食,其实是 个错误。事实上,口味的喜好并无性别之分,许多男性也喜爱甜品。不少年轻女子为了保持 苗条身段或为了减肥,往往视甜食为洪水猛兽。而且如今消费者越来越理智。所以甜品店的 目标顾客并不只是年轻女性,而是面向各身份,各品味,各年龄层次的顾客,大众经营。 先以销售已经存在的产品为主,在赚得第一桶金时,招募研制人员研制新型的各式甜品,开 创本店特色。

2 r# b# x+ l’ o* ~# k

2.产品描述 2.产品描述

我们这家甜品店经营范围为中西各式甜品。品种包括香港水果甜品,西米类,双皮奶,芝麻 糊,豆花,凉粉,凉茶、、冰淇淋类、冰淇淋曲奇饼类、沙冰刨冰类、羹(露)类、调味乳 制品类、龟苓膏,沙冰,刨冰,糖水,粥,果汁类,布丁,药膳滋补炖品,中式传统点心类 等。 原料专业, 原料专业,放心更多 本甜品店与知名品牌饮用水、 乳制品以及其他原材料的地区供应商建立合作关系, 在甜品店 内点餐区域和各类宣传品上进行标识。 从原料供应商值得信赖的角度出发, 给顾客一种食品 安全能够确切得到保障的感觉。 品种丰富, 品种丰富,选择更多 众口难调。甜品店要尽可能让甜品口味适应各个年龄层次,各类品味的人。推出诸多款式的 甜品可供各类顾客挑选。 营养全面, 营养全面,健康更多 甜品店经营品种除了普通的冰品甜品外,还有香港水果甜品,药膳滋补炖品类、凉茶类、龟 苓膏类。价格表上列明每种甜品所含的补品成分、药膳滋补功效、适应症等,以便顾客按需 选择。低热量、有良好养颜功效的甜品,尤其针对爱美的年轻女士。吃甜品和保持好身材不 仅不冲突,而且能够通过食补养颜。 服务规范, 服务规范,满意更多 甜品店员工分为管理、甜品加工制作、点餐收银、店堂清洁四类。; f3 a

3.市场描述

甜品店的市场是很大的,各个年龄层的人群都会喜欢,而现在市场上系统管理和有新意的甜 品店少之又少,本甜品店正好弥补了这个空白

& 定位 c: f6 y- s$ `+ `* m6 ~* f0 r1 n

地点 按实际情况而定,主要考虑 3 方面: 1.所选地段与品牌形象相符 2.交通方便 3.客流量足够大

竞争

* [9 s! i 0 b: j {9 m * [9 s! i 0 b: j {9 m * [9 s! i 0 b: j {9 m * [9 s! i 0 b: j {9 m

我们了解了大小咖啡店、西式休闲餐厅,发现虽然他们也大多数都有经营一定品种的甜品, 但是品种不齐全,内容不专业。所以在甜品这个项目没有能够形成一种系统的、规范的行业 氛围。但是仍然会因为消费者心中已形成的品牌依赖,被分流大量顾客。 正是由于目前市场的混乱, 给我们大来了一线曙光, 我们的服务宗旨能够克服以上所述的困 难,能够满足目标消费者的需求,能够很快的切入这块市场,我们领先于同行的经营理念能 够支撑起属于我们的天空。经过分析,我们可以对这块较为混乱的市场进行洗涤整合工作。 甜品店专业经营甜品,坚持品牌化差异化人性化的经营。用润物细无声的渗透方法,建立和 扩大知名度和美誉度,以自己的特色去吸引更多的顾客。 品牌定位 时尚与经典的结合,中西元素结合的健康果饮甜品

管理& 管理& z2 {5 y, j1 g% h8 s

人事 甜品店每个员工必须是专业的, 包括点餐收银人员和店堂清洁人员在内的每个人必须进行严 格培训,确保正常工作时的规范操作。管理人员设置人事管理和企业管理人员各 2 名,要求 本科以上学历,专业素质优秀并有良好实践操作能力;甜品加工制作人员设置配方员 2 名, 加工操作员 6 名,要求大专以上学历,专业素质优秀并有良好实践操作能力;点餐收银和店 堂清洁人员若干,严格培训后上岗。所有员工须办理健康证。 管理思想 优良科学管理的前提是确定和贯彻正确先进的管理思想。 我们将采取以人为本, 重视团队合 作精神的管理思想。重视个人的发展,尊重个人价值,各职能部门相互协调合作,求得餐厅 的整体发展,实现 1+1>2 的效果。 管理理念 1)尊重餐饮业人员的独立人格 2 下管一级:上级对下级进行规划管理,下级应服从上级的工作指导,尽力完成上级发放的 任务、 3)互相监督:管理层监督员工的工作,同时员工也可以向上级提出自己的意见或见解、 4 营造集体氛围:既要上下属感受到甜品店纪律的严明,也要关怀员工,让员工感受到来自 集体的温暖,有利于加强凝聚力,提高工作积极性、 5)公平对待,一视同仁,各尽所能,发挥才干 管理队伍 投资是一项经营人才的业务。 我们将构建一支在各种有影响力的岗位上具有直接技术与经验 的管理队伍,并欢迎一切有志于谋求本甜品店发展的人才加入本甜品店。 管理制度 建立严谨的服务管理规范和

投诉回访机制,并严格进行监督管理。完善员工守则,考核制度 和奖惩制度。 财务需求与运用 保守估计: 外卖店铺面积:1020 平方米 日营业额:1300 日费用:900 日利润:400 月利润:12014 年利润:144000 装修及设备:46 场地租金:15002014(根据实际地点为准) 合计投资:1015

/ q6 w) }3 v6 b 3 z3 d& / q6 w) }3 v6 b 3 z3 d& / q6 w) }3 v6 b 3 z3 d& p / q6 w) }3 v6 b 3 z3 d& y: a3 e. d7 u6 ~: i4 i3 k 4 `$ j1 _6 d5 a9 o5 c : m/ n) w+ a/ m4 h, i& f3 k$ n * q# x. k+ y1 a( `* j; y! l- q ! e: g8 s’ q+ j; b; `, p ) i2

标准店铺面积:80120 平方米 日营业额:3000 日费用:1800 日利润:1200 月利润:36000 年利润:432014 装修及设备:812 场地租金:60009000(根据实际地点为准) 合计投资:2535 成长与发展 根据企业实力,甜品店以汕头为起点,放眼全国。按照从中小型城市逐渐向大型城市扩张的 战略,逐渐向区域连锁企业发展。具体分为以下三步: 1 立足市场,占据一定份额填补市场的空白,把企业做得专业、规范,稳步发展。 2、占领市场,建立连锁机制当企业形象被接受并开始喜爱之后,根据需求开设连锁店。在 实际操作中学习经营管理经验。 3、走向更广的市场,开放加盟经营在广东市场能够得到良好控制、正常运转,有了一定流 动资本、区域内知名度,掌握一定市场运作体系理论和操作经验,申请到产品自主知识产权 之后,在全国扩张连锁店,开放加盟经营。

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营销宣传策划 营销宣传策划

订制一套企业 vi 视觉设计。随着社会的现代化、工业化、自动化的发展,加速了优化组合 的进程,其规模不断扩大,组织机构日趋繁杂,产品快速更新,市场竞争也变的更加激烈。 另外, 各种媒体的急速膨胀, 传播途径不一而丛, 受众面对大量繁杂的信息, 变的无所适从。 企业比以往任何时候都需要统一的、集中的 vi 设计传播,个性和身份的识别因此显得由为 重要。

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结论

甜品店是一个适合年轻人创业的项目, 不仅可以提供几个就业机会, 而且是对潜在市场 的开发与尝试。甜品屋的新颖形象是象征年轻人敢想、敢做的态度,同时最大程度的满足现 代人求新、求美、求实的消费心理。为消

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可行性研究报告优秀范文5

企业可行性研究报告-可行性研究报告-实用范文
[标签:标题]

企业可行性研究报告

目录

第一篇:外资企业可行性研究报告

第二篇:中外合资(合作)企业可行性研究报告

第三篇:外商投资企业可行性研究报告

第四篇:中外合资合作企业可行性研究报告

第五篇:开办豆制食品生产企业可行性研究报告

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正文

第一篇:外资企业可行性研究报告

外资企业可行性研究报告

一、 基本概况。

(一) 拟设立外资企业名称、注册地址、宗旨、经营范围;

(二) 投资者名称、注册国家、注册地址和法定代表人姓名、

职务、国籍;

(三) 拟设立外资企业投资总额、注册资本,出资方式、缴

付期限;

(四) 经营期限、利润分配和亏损分担比例;

(五) 可行性研究报告总的概况、结论、问题和建议。

二、 产品生产安排及其依据。要说明国内外市场需求的情况和

市场预测的方法。

三、 项目地址选择及其依据,建设方式、建设进度及其依据。

四、 技术设备和工艺过程的选择及其依据。

五、 生产组织安排(包括职工总数、构成、来源及经营管理)

及其依据。

六、 环境污染治理和劳动安全、卫生设施及其依据。

七、 资金筹措及其依据。

八、 综合分析结论。

(注:服务型企业可行性报告根据实际情况写)

投资者名称:

年月

第二篇:中外合资(合作)企业可行性研究报告

中外合资(合作)企业可行性研究报告

中外合资(合作)延吉________公司可行性研究报告

(参考格式)

一、基本情况

(一)、合资企业概况

1、企业名称:_________

2、拟选地址:_________

3、宗旨:以质量第一、信誉第一为宗旨,生产________,满足市场需求,为企业创造最佳经济效益和社会效益。

4、经营范围:生产_________

5、经营规模:年生产_________

(二)、合资各方概况

1、中方企业(以下简称甲方)

企业名称:__(更多文章请关注:WWW.91exam.org)________

地:_________

法定地址:延吉市_________

法定代表人:___________

国籍:___________

电话:0433-_________

2、外方企业(以下简称乙方)

名称:_______________

地:_______________

法定地址:_______________

法定代表人:_____________

国籍:____________

电话:__________

(三)合资企业总投资、注册资本、各方出资比例、出资方式及缴付期限。

1、合资企业总投资为 ________万美元(折合人民币_____万元)。其中,建设投资_______万元,流动资金_______万元。(见附表1)

2、合资企业注册资本为_______万美元(折合人民币_______万元)。

3、出资比例:甲方以 _______出资_______万元,占注册资本的___ %,外方以_______出资_______万美元,占注册资本的___%

4、出资方式

甲方:以______________出资__________万元。

乙方:以_____________ 出资_______万美元(折合人民币__万元)。

5、缴付期限:

甲、乙双方自合资企业营业执照签发之日起___个月内__次缴清其出资额。

(四)合资期限:甲、乙双方合资期限为___年,自签发营业执照之日起计算。

(五)利润分配、亏损分担比例

甲、乙双方按其出资额占注册资本的比例分享利润和承担风险及亏损。

(六)可行性研究报告负责人

甲方:延吉________公司

乙方:__________

(七)项目开发的目的和意义

(八)可行性研究报告概况、结论和建议

延边是中国朝鲜族集中的地方,这里地处中、俄、朝三国临界区,具有丰富的自然资源和优越的投资环境,延边地区交通发达,铁路、公路、航运(图门江开发,珲春通海运)均畅通无阻,与俄罗斯和朝鲜相邻,与日本、韩国隔海相望,有利于开发和发展出口商品生产基地,特别是延边地区丰富的自然资源和劳动力资源,为延边地区成为理想的出口商品生产基地创造了良好的条件。延边________公司以引进国外先进的技术和设备及引进外资发展延边经济,提高企业的经济效益为目的拟与_________会社共同投资万美元合资经营延吉__________公司,专门生产__________ ,销往国外市场。本项目建成投产后,可年产______件,实现销售收入____万元,利润_______ 万元,所得税____万元,年创外汇____万元,项目投资利润率为___%,投资利税率为___%,投资回收期为___年。本项目不仅为企业创造良好的经济效益,同时为国家创外汇,有利于延边地区的经济发展,是可行的项目。

建议拟建合资企业充分利用韩国先进的技术和设备及科学的管理方法,生产出优质的___扩大销售市场,获取满意的经济效益。

一、项目实施进度设想

200年月完成可行性研究报告,并领取合资企业营业执照。

200 年月甲、乙双方的出资额全部到位

200 年月完成设备安装调试

200 年月投入试生产

三、经营安排及其依据

1、市场预测

2、生产安排

项目投产后,第一年按设计能力的___%,第二年为____ %,第三年及以后按设计能力运行。

即第一年生产__件,第二年___件,第三年以及以后开始每年___件,并达到设计能力。

四、物料和能源供应及其依据

1、原材料来源

生产所需原材料:_______在国内购买。

2、取暖

冬季取暖由房东负责供应,取暖费由合资企业自负。

3、外购动力

电:本项目用电负荷为_____kva。年用电量为___万度。拟租赁的房屋现有的动力线可以满足本项目用电需求。

五、项目选址极其依据

本项目拟选地址在延吉市______,拟租用位于该处的______的房屋,该处交通方便,供水、供电设施齐全,是选址的理想场所。

(参见选址批复和房屋租赁合同书)

六、生产技术设备及工艺流程图

1、技术和设备

采用_______的技术和设备。

设备明细参见附表2

2、工艺流程

七、经营组织安排

1、组织机构

董事会

↓

总经理

↓

↓↓↓↓↓

经理室科科科科

2、人员编制

部门经理室财务科生产技术科裁剪科检验科车间

人数

合计:名

3、经营组织合营公司年工作日为300天,日工作时间为8小时。

4、人员培训

由外方投资者捎技术人员到企业对工人进行技术培训,生产工人或调入岗位的操作人员,必须经过技术培训,培训内容包括专业知识、设备的操作规程及使用,并有组织的进行安全防火、工业卫生、安全防护的教育,按岗位技术等级标准,经过考核合格后,方能上岗操作。

八、环境保护、消防安全、劳动安全保护、卫生保健

1、环境污染治理

本项目在生产过程中不产生污染环境的废气、废水。

水:本项目生产过程中不需要用水。

噪声:本项目采取的设备噪声很小,对周围环境影响不大,但企业也要采取各种车间密封措施,防止噪音外泄,使其达到环抱部门的要求。

2、消防安全

合资企业将严格执行消防安全的有关部门规章制度,做到预防为主,按规定配备消防安全器材和防火工具,并设专人负责消防工作。

3、劳动安全保护

合资企业将严格执行中国政府有关部门劳动保护的法规,保证安全生产和文明生产,制定劳动保护的安全生产制度,采取措施保护职工的劳动条件,保证安全生产和文明生产所需的劳动保护措施经费。

4、卫生保健

合资企业将严格执行中国政府现行的8小时工作制度和休假制度,职工的保健及福利待遇按劳动人事部门及当地政府的有关文件执行。

九、资金筹措及依据

项目总投资__万美元。其中:建设投资为___万元,流动资金为___万元,投资总额靠中外双方投资者自有资金来解决。中方自筹___万元,外方自筹_____万美元(折合人民币_______万元)

十、外汇平衡

合资企业年创外汇_____万美元,可以自行平衡外汇收支。

十一、经济分析

一、综合分析

1、经营规模:年营业额万元。

2、建设进度

项目计算期为10年。其中,投产期年,达产期年,经营期限为年,自签发营业执照之日起计算。项目投产后,第一年达产率达到设计能力%,第二年达产率达到设计能力%,第三年及以后按达产率100%计算。

3、成本及其构成

a、原辅材料原材料+辅助材料=+=万元

b、能源费用万元

c、工资及保险高级管理人员元××12=万元

一般管理人员元××12=万元

技术人员元××12=万元

工人元××12=万元

合计:+++=万元

d、制造费用万元

e、销售费用万元

f、管理费用万元

g、总成本万元

4、收入、税金、税率和利润

1)销售收入万元。

2)销售税金按计为万元。

3)销售利润万元

4)所得税按利润的33%计,所得税为万元

5)利润万元

5、财务效益分析

1)投资利润率=利润/总投资=/=%

2)投资回收期=总投资/利润=

3bep=固定成本/销售收入-可变成本-销售税金× 100%

=/--× 100%

=%

bep=×%=万元

这说明,只要年收入达到万元,即可保本。

十、结论

项目投入生产后,正常年份销售收入为万元,总成本为万元,税前利润为 所得税为万元,正常年末可供分配利润平均为万元,项目投资利润率为投资回收期为年,盈亏平衡点为%。该项目在财务上是可接受的。综合上述分析结果,该项目是可行的。

年月日%,万元,

第三篇:外商投资企业可行性研究报告

本报告是——公司与——公司充分协商和调查研究的基础上共同编写的。

一、 企业名称、地址、负责人(技术、财务);

二、 项目的提出(理由);

三、 合资双方简况和经营方针;

四、 技术与设备(包括维修设施和配套零配件的供应);

五、 组织机构

六、 资金概算和来源

七、 经济效益和分析

甲方:乙方:

年 月 日

《外商投资企业可行性研究报告》

第四篇:中外合资合作企业可行性研究报告

中外合资/合作企业可行性研究报告

主要内容与要求

一、 基本概况。

 

(一) 合资/合作企业名称,法定地址,宗旨,经营范围和规模;

(二) 投资者(中、外方)名称,注册国家,法定地址和法定代表姓

名、职务、国籍;

(三) 合资/合作企业总投资,注册资本,股本额(出资方式,股本

缴付期限);

(四) 合资/合作企业期限;

(五) 可行性研究报告总的概况、结论、问题和建议。

二、 产品生产安排及其依据。要说明国内外市场需求的情况和市场预测的方法。

三、 项目地址选择及其依据。

四、 技术设备和工艺过程的选择及其依据。

五、 生产组织安排(包括职工总数、构成、来源及经营管理)及其依据。

六、 环境污染治理和劳动安全、卫生设施及其依据。

七、 建设方式、建设进度及其依据。

八、 资金筹措及其依据。

第五篇:开办豆制食品生产企业可行性研究报告

开办豆制食品生产企业可行性研究报告

一、概论

1、项目名称:豆制食品生产企业

2、企业暂定名称:××*市西郊豆制食品有限公司

3、项目地址:××××××××××××××××*

4、项目投资主体:××*市西郊炒货食品厂

5、项

目负责人:××*

6、项目总投资:共200万元。

7、投资者概况:××*市西郊炒货食品厂现有员工40余人,年产值500万元以上,上缴税利50多万元。企业拥有一定数量的懂经营、善管理的营销人员和技术人员,具有健全的管理体系和规章制度,每年进行新产品开发,年年有进步,并在包装上进行大胆改造设计,为提高临安农特产品的知名度和促进农村经济发展作出了一定的贡献。厂长××*多年从事食品行业经营管理工作,重合同,守信用,具有较强的开拓进取精神和创新意识。

二、豆制食品介绍

(一)豆制品的定义:

豆制食品又称豆制品,是以大豆、小豆、绿豆、豌豆、蚕豆等豆类为主要原料,经加工而成的食品。大多数豆制品是由大豆的豆浆凝固而成的豆腐及其再制品。

(二)豆制品的分类:

豆制食品主要分为两大类,即发酵性豆制品和非发酵性豆制品。

发酵性豆制品是以大豆为主要原料,经微生物发酵而成的豆制品。如腐乳、豆豉等。

非发酵性豆制品是指以大豆或其它杂豆为原料制成的豆腐,或豆腐再经卤制、炸卤、熏制、干燥的豆制品,如豆腐、豆浆、豆腐丝、豆腐皮、豆腐干、腐竹、素火腿等。非发酵豆制品主要品种有:

1、豆浆:将原料大豆经去杂、浸泡、磨浆、过滤除渣制成的浆状液体。经高温灭菌的豆浆称为熟豆浆,不以加热的豆浆称为生豆浆。

2、豆腐:又称大豆腐、水豆腐。是以大豆为原料经除杂、浸泡、磨浆、过滤、煮浆、点脑、蹲缸、加压成型等工序,制成的厚度在3cm以上的各类豆腐。豆腐的含水量在80-90%,特点是持水性强,质地细嫩,有一定弹性和韧性,风味独特。

1)南豆腐:也叫嫩豆腐,指用石膏作凝固剂制成的豆腐。质地细嫩,有弹性,含水量大。

2)北豆腐:也叫老豆腐,指用盐卤作凝固剂制成的豆腐。其特点是硬度、弹性、韧性较南豆腐强,含水量低于南豆腐,香味浓。

3)内脂豆腐:属嫩豆腐,以葡萄糖-δ-内脂做为凝固剂制成的豆腐。市场上的盒装、袋装豆腐多为内脂豆腐。

3、腐竹

豆浆煮沸后,在降温过程中,从豆浆表面抵消起的一层薄膜,厚度在0.3mm以下。干燥后,有浅黄色光泽,形状似竹,故名腐竹。若抵起的干燥后成片状物,则叫豆腐皮、油皮。

4、豆腐干

以中干或小干为原料,切成一定规格的方块,再放入老汤或盐水中煮熟、沥干,制得的豆制品。如香干、白干。

5、干豆腐

薄片状豆制品,又称豆腐片、百页。厚度在2mm以下,含水量在52-65%之间,弹性、韧性较强。

(三)豆制品的营养

豆制品的营养主要体现在其丰富蛋白质含量上。豆制品所含人体必需氨基酸与动物蛋白相似,同样也含有钙、磷、铁等人体需要的矿物质,含有维生素blb2和纤维素。而豆制品中却不含胆固醇,因此,肥胖、动脉硬化、高脂血症、高血压、冠心病等患者应提倡多吃豆类和豆制品。对健康群体而言,营养来源单一是不可取的,豆制品可以做为蛋白质的来源之一。豆制品是平衡膳食的重要组成部分。大到星级饭店,小到百姓人家,各种各样的餐桌上总是能看到各类豆制品的存在,它是日常生活中人们最喜爱的食品之一。

三、项目动因

(一)在我市境内开办规模化、标准化的豆制品生产企业,是贯彻落实国家构建食品安全体系的迫切要求。2014年,接连发生的恶性食品安全事故引发了人们对食品安全的深切关注和各级的高度重视,也促使政府重新审视这一关系国家公共安全的问题,加大了食品安全的整治力度。建立食品安全保障体系,规范食品生产企业生产经营过程,保障人民安全消费、放心消费,已成为当前的一项重要任务。在我市建立规模化、标准化豆制品生产企业正是实现这一重要任务的具体措施之一。

(二)在我市境内开办规模化、标准化的豆制品生产企业,是填补我市标准豆制品生产企业空白的客观要求。近年来,我国豆制品新企业、新产品、新技术如雨后春笋层出不穷,产品质量稳步提高,市场日益繁荣,并涌现出了一批知名豆制品企业。但是,就目前我市豆制品的生产企业而言,普遍存在散、小、乱的特点,生产条件千差万别。大多数都是半夜凌晨生产加工,白天外出买卖的私人小作坊,还没有一家象样的有规模、上档次的标准豆制品企业,与其他地区存在相当大的差距。因此,开办一家规模化、标准化的豆制品生产企业能够填补我市这一

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可行性研究报告优秀范文6

项目可行性研究报告范文-可行性研究报告-实用范文
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项目可行性研究报告范文

目录

第一篇:项目可行性研究报告

第二篇:项目可行性研究报告范文

第三篇:项目可行性研究报告范文

第四篇:项目可行性研究报告

第五篇:项目可行性研究报告一般格式和要求

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正文

第一篇:项目可行性研究报告

1、标题:×××项目可行性研究报告

2、内容:根据国家和有关部门关于该类项目的广度和深度规定,结合项目具体情况编列,其提纲如下:

(1)依据国家产业政策、产业目录、宏观调控政策, 在项目建议书基础上进一步进行调研,提出项目背景、项目建设的必要性和经济意义,以及编制可行性研究报告所依据的政策原则和指导思想。

(2)产品市场(或社会需求)现状调查和预测分析;竞争对手现状和发展分析;产品的竞争能力分析;市场营销战略。

(3)产品(或建设)规模方案的选择。

(4)(或建设标准)选择。

(5)资源、原材料、燃料来源和供销的可能性评价。

(6)公用设施建设方案。

(7)建厂条件和厂址方案:地理位置、气象、水文、地质、地形条件、交通运输,以及水、电、气和社会经济状况及其发展趋势;厂址比较和选择意见。

(8)生态环境影响和对策。

(9)节约能源、水和土地资源措施。

(10)职业安全、卫生和消防论证及措施。

(11)生产组织、管理体制、机构定员、人员培训设想。

(12)编制投资估算(投资估算按重要部位设计方案估算工程量进行计算)。提出资金筹措办法。

(13)经济分析和风险分析。

(14)综合评价及结论。

3

4、项目可行性研究报告编制单位:

×××单位或委托×××院、所编制。

5、项目可行性研究报告编制时间。

×××××× ×××日。

6、附件:如单项调研报告、委托某专业单位单项、调研咨询报告及函、电报传真、网络查询资料等。

第二篇:项目可行性研究报告范文

关于筹建福建省莆田市农副产品电子交易有限公司可行性研究报告

总论

1.1项目背景

1.1.1 福建省莆田市农副产品电子交易有限公司 象山县城东市场建设项目。

1.1.2承办单位概况

本项目由城东市场开发有限公司承办。公司成立于20145月,注册资金2014万,公司性质为国有独资企业,主要负责城东市场的建设管理运行。经营范围为城东市场的开发建设、房屋租赁、摊位租赁。

1.1.3报告

1)《投资项目可行性研究指南》(试用版);

2)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);

3)《象山县城市总体规划(20142014年)》

4)《宁波市国民经济和社会发展第十一个五年规划》

5)《象山县国民经济和社会发展“十一五”规划》

6)《关于印发宁波市菜市场建设管理实施办法的通知》

7)相关设计规范标准等

1.1.4项目提出的理由与过程

公益设施是城市功能的重要体现。一个城市公益设施的数量和水平反映了这个城市经济文化水平,也体现了城市居民的生活质量。民以食为天,中国人口密度大,菜市场作为一种公益设施,在广大人民的生活中扮演着重要的角色。菜市场的建设水平直接关系到广大人民的日常生活质量。

2014年宁波市工作目标要求《宁波市商贸流通“十一五”》和《宁波市菜篮子工程“十一五”发展规划》为指导,以菜篮子“数量安全、质量安全、可持续发展”为主线,以保障“两荤两素”供应安全为主体,以“菜篮子放心工程”为核心,通过全面构建七大体系,实现七大提升,形成政府监管、行业自律、公众监督“三位一体”的管理框架,努力实现全市菜篮子商品供应率达到100,质量安全达到95%以上,打造走在全国全省前列,充分体现宁波现代化港口城市菜篮子工程的特色和发展水平。特别提出加强社区菜篮子便民店建设的规范性指导,改善居民新区的购物环境。

县政府对菜市场的建设给予了高度重视,在《关于表彰2014年度宁波市商贸流通服务业先进集体的通报》中宁波市人民政府授予象山县人民政府菜市场改造特别奖。象山县贸粮局积极争取县政府支持,落实了90余万元菜篮子工程建设资金,用于菜篮子基地、屠宰场、菜市场等业态的建设。

象山县城区总人口12万,面积10平方公里,现主要有汪家河、蓬莱两个菜市场,主要覆盖区域为城北和城南。市场大都存在空间狭小、档次低、设施老化、道路窄、交通拥挤等问题。面对城市步伐的加快,消费市场进一步加大,按照《关于印发宁波市菜市场建设管理实施办法的通知》中菜市场以居住区、居住小区为基本单元,一般以1-3 万人口,每千人250平方米建筑面积配置,菜市场服务半径500-1000米的标准,象山县县城现有的菜市场规模不能满足居民生活的需求。尤其是城东区域的菜市场配套问题尤为突出。为了提高菜市场建设水平,加快传统菜市场向现代流通业态升级,提升城市形象,促进长效管理,营造安全放心的消费环境,满足人民群众日益增长的生活需要,城东市场的建设显得尤为迫切。城东市场将作为服务人民群众、让市民百姓方便购买、放心消费的主要载体。

1.2项目概况

1.2.1拟建地点

本项目位于象山丹城丹峰路、兴盛路交叉路口。东临东大河,北临丹峰路,西临兴盛路,南为河道。

1.2.2与建设内容

建设规模:项目总占地面积21470平方米,建筑面积43447平方米,其中地上建筑面积29112平方米,地下建筑面积14335平方米。

建设内容:建筑物地上主体三层,局部四层,地下一层。一至二层布置为菜场;三层布置为超市;四层为综合管理用房;地下一层为6级人防兼机动车库,地下夹层为6级人防兼非机动车库。地面临路建“l”型广场,广场上布置机动车、非机动车车位。

1.2.3主要建设条件

本项目为象山县城东市场建设工程,地处象山县城区,周边供水、供电、通讯、交通等城市基础设施配套条件较好。

1.2.4项目建设进度

本项目计划于201410月开始,201412月完成,预计建设工期15个月。

1.2.5和筹资方案

本项目总投资为15656万元,其中建设投资14980万元,筹资方案为银行贷款。

1.2.6主要技术经济指标

1-1 项目主要技术经济指标表

序号 项目名称 单位 数量

1 项目占地面积 21470

2 建筑面积 43447

3 建筑密度 % 43.4

41.36

5% 16.7

6 总机动车位 241

7 地面自行车位 850

8万元 15656

9 年均 万元 3100

10 年均利润总额 万元 1470

11 年均 万元 1102

12 投资 万元 7.4%

13 (税后) 10.31

14 (税后) 9.55

15 借款偿还期 13(含两年建设期)

1.3结论与建议

第三篇:项目可行性研究报告范文

项目可行性研究报告范文

总论

1.1项目背景

1.1.1项目名称 象山县城东市场建设项目。

1.1.2承办单位概况

本项目由城东市场开发有限公司承办。公司成立于20145月,注册资金2014万,公司性质为国有独资企业,主要负责城东市场的建设管理运行。经营范围为城东市场的开发建设、房屋租赁、摊位租赁。

1.1.3报告编制依据

1)《投资项目可行性研究指南》(试用版);

2)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);

3)《象山县城市总体规划(20142014年)》

4)《宁波市国民经济和社会发展第十一个五年规划》

5)《象山县国民经济和社会发展“十一五”规划》

6)《关于印发宁波市菜市场建设管理实施办法的通知》

7)相关设计规范标准等

1.1.4项目提出的理由与过程

公益设施是城市功能的重要体现。一个城市公益设施的数量和水平反映了这个城市经济文化水平,也体现了城市居民的生活质量。民以食为天,中国人口密度大,菜市场作为一种公益设施,在广大人民的生活中扮演着重要的角色。菜市场的建设水平直接关系到广大人民的日常生活质量。

2014年宁波市菜篮子工作目标要求《宁波市商贸流通“十一五”发展规划》和《宁波市菜篮子工程“十一五”发展规划》为指导,以菜篮子“数量安全、质量安全、可持续发展”为主线,以保障“两荤两素”供应安全为主体,以“菜篮子放心工程”为核心,通过全面构建七大体系,实现七大提升,形成政府监管、行业自律、公众监督“三位一体”的管理框架,努力实现全市菜篮子商品供应率达到100,质量安全达到95%以上,打造走在全国全省前列,充分体现宁波现代化港口城市菜篮子工程的特色和发展水平。特别提出加强社区菜篮子便民店建设的规范性指导,改善居民新区的购物环境。

县政府对菜市场的建设给予了高度重视,在《关于表彰2014年度宁波市商贸流通服务业先进集体的通报》中宁波市人民政府授予象山县人民政府菜市场改造特别奖。象山县贸粮局积极争取县政府支持,落实了90余万元菜篮子工程建设资金,用于菜篮子基地、屠宰场、菜市场等业态的建设。

象山县城区总人口12万,面积10平方公里,现主要有汪家河、蓬莱两个菜市场,主要覆盖区域为城北和城南。市场大都存在空间狭小、档次低、设施老化、道路窄、交通拥挤等问题。面对城市步伐的加快,消费市场进一步加大,按照《关于印发宁波市菜市场建设管理实施办法的通知》中菜市场以居住区、居住小区为基本单元,一般以1-3 万人口,每千人250平方米建筑面积配置,菜市场服务半径500-1000米的标准,象山县县城现有的菜市场规模不能满足居民生活的需求。尤其是城东区域的菜市场配套问题尤为突出。为了提高菜市场建设水平,加快传统菜市场向现代流通业态升级,提升城市形象,促进长效管理,营造安全放心的消费环境,满足人民群众日益增长的生活需要,城东市场的建设显得尤为迫切。城东市场将作为服务人民群众、让市民百姓方便购买、放心消费的主要载体。

1.2项目概况

1.2.1拟建地点

本项目位于象山丹城丹峰路、兴盛路交叉路口。东临东大河,北临丹峰路,西临兴盛路,南为河道。

1.2.2建设规模与建设内容

建设规模:项目总占地面积21470平方米,建筑面积43447平方米,其中地上建筑面积29112平方米,地下建筑面积(更多请你搜索:WwW.91exam.org)14335平方米。

建设内容:建筑物地上主体三层,局部四层,地下一层。一至二层布置为菜场;三层布置为超市;四层为综合管理用房;地下一层为6级人防兼机动车库,地下夹层为6级人防兼非机动车库。地面临路建“l”型广场,广场上布置机动车、非机动车车位。

1.2.3主要建设条件

本项目为象山县城东市场建设工程,地处象山县城区,周边供水、供电、通讯、交通等城市基础设施配套条件较好。

1.2.4项目建设进度

本项目计划于201410月开始,201412月完成,预计建设工期15个月。

1.2.5项目投资和筹资方案

本项目总投资为15656万元,其中建设投资14980万元,筹资方案为银行贷款。

1.2.6主要技术经济指标

1-1 项目主要技术经济指标表

序号 项目名称 单位 数量

1 项目占地面积 21470

2 建筑面积 43447

3 建筑密度 % 43.4

4 5 6

71.36% 16.7 总机动车位 241 地面自行车位 850

8 投资估算 万元 15656

9 年均 万元 3100

10 年均 万元 1470

11 年均净利润 万元 1102

12 投资 万元 7.4%

13 财务内部(税后) 10.31

14 投资回收期(税后) 9.55

15 借款偿还期 13(含两年建设期)

1.3结论与建议

第四篇:项目可行性研究报告

1、标题:×××项目可行性研究报告

2、内容:根据国家和有关部门关于该类项目的广度和深度规定,结合项目具体情况编列,其提纲如下:

(1)依据国家产业政策、产业目录、宏观调控政策, 在项目建议书基础上进一步进行调研,提出项目背景、项目建设的必要性和经济意义,以及编制可行性研究报告所依据的政策原则和指导思想。

(2)产品市场(或社会需求)现状调查和预测分析;竞争对手现状和发展分析;产品的竞争能力分析;市场营销战略。

(3)产品(或建设)规模方案的选择。

(4)工艺技术方案(或建设标准)选择。

(5)资源、原材料、燃料来源和供销的可能性评价。

(6)公用设施建设方案。

(7)建厂条件和厂址方案:地理位置、气象、水文、地质、地形条件、交通运输,以及水、电、气和社会经济状况及其发展趋势;厂址比较和选择意见。

(8)生态环境影响和对策。

(9)节约能源、水和土地资源措施。

(10)职业安全、卫生和消防论证及措施。

(11)生产组织、管理体制、机构定员、人员培训设想。

(12)编制投资估算(投资估算按重要部位设计方案估算工程量进行计算)。提出资金筹措办法。

(13)经济分析和风险分析。

(14)综合评价及结论。

3、项目实施单位条件、经济技术能力情况和项目实施领导组织、人力配备情况。

4、项目可行性研究报告编制单位:

×××单位或委托×××院、所编制。

5、项目可行性研究报告编制时间。

×××××× ×××日。

6、附件:如单项调研报告、委托某专业单位单项、调研咨询报告及函、电报传真、网络查询资料等。

第五篇:项目可行性研究报告一般格式和要求

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项目可行性研究报告一般格式和要求

一、项目摘要。项目内容的摘要性说明,包括项目名称、建设单位、建设地点、建设年限、建设规模与产品方案、投资估算、运行费用与效益分析等。

二、项目建设的必要性和可行性。

三、市场(产品或服务)供求分析及预测(量化分析)。主要包括本项目区本行业(或主导产品)发展现状与前景分析、现有生产(业务)能力调查与分析、市场需求调查与预测等。

四、项目承担单位的基本情况(原则上应是具有相应承担能力和条件的事业单位)。包括人员状况,固定资产状况,现有建筑设施与配套仪器设备状况,专业技术水平和管理体制等。

五、项目地点选择分析。项目建设地点选址要直观准确,要落实具体地块位置并对与项目建设内容相关的基础状况、建设条件加以描述,不可以项目所在区域代替项目建设地点。具体内容包括项目具体地址位置(要有平面图)、项目占地范围、项目资源及公用设施情况,地点比较选择等。

六、生产(操作、检测)等工艺技术方案分析。主要包括项目技术来源及技术水平、主要技术工艺流程与技术工艺参数、技术工艺和主要设备选型方案比较等;

七、项目建设目标(包括项目建成后要达到的生产能力目标或

专业打造

业务能力目标,项目建设的工程技术、工艺技术、质量水平、功能结构等目标)、任务、总体布局及总体规模;

八、项目建设内容。项目建设内容主要包括土建工程、田间工程、配套仪器设备等。要逐项详细列明各项建设内容及相应规模(分类量化)。土建工程:详细说明土建工程名称、规模及数量、单位、建筑结构及造价。建设内容、规模及建设标准应与项目建设属性与功能相匹配,属于分期建设及有特殊原因的,应加以说明。水、暖、电等公用工程和场区工程要有工程量和造价说明。配套仪器设备:说明规格型号、数量及单位、价格、来源。对于单台(套)估价高于5万元的仪器设备,应说明购置原因及理由及用途。对于技术含量较高的仪器设备,需说明是否具备使用能力和条件。配套农(牧、渔)机具:说明规格型号、数量及单位、价格、来源及适用范围。

九、投资估算和资金筹措。依据建设内容及有关建设标准或规范,分类详细估算项目固定资产投资并汇总,明确投资筹措方案。

十、建设期限和实施的进度安排。根据确定的建设工期和勘察设计、仪器设备采购(或研制)、工程施工、安装、试运行所需时间与进度要求,选择整个工程项目最佳实施计划方案和进度。

十一、土地、规划和环保。需征地的建设项目,项目可行性研究报告中必须附国土资源部门核发的建设用地证明或项目用地预审意见。需要办理建设规划报建以及环评审批的,附规划部门规划意见书以及环保部门环评批复。

十二、项目组织管理与运行。主要包括项目建设期组织管理机构与职能,项目建成后组织管理机构与职能、运行管理模式与运行机制、人员配置等;同时要对运行费用进行分析,估算项目建成后维持项目正常运行的成本费用,并提出解决所需费用的合理方式方法。

十三、效益分析与风险评价。对项目建成后的经济与社会效益测算与分析(量化分析)。特别是对项目建成后的新增固定资产和开发、生产能力,以及经济效益、社会效益(如社会供种量,带动多少农户、多大区域经济发展等)等进行量化分析。

十四、招标方案。按照《农业基本建设项目招标投标管理规定》第十二条规定,编制招标方案。

十五、有关证明材料(承担单位法人证明、有关配套条件或技术成果证明等)。各种附件、附表、附图及有关证明材料应真实、齐全。

另外,对项目可行性研究报告的封面要求如下:

项目名称:

主管部门:

建设地点:

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可行性研究报告优秀范文7

项目可行性研究报告-可行性研究报告-实用范文
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项目可行性研究报告

目录

第一篇:项目可行性研究报告范文

第二篇:项目可行性研究报告

第三篇:项目可行性研究报告一般格式和要求

第四篇:项目可行性研究报告

第五篇:项目可行性研究报告

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正文

第一篇:项目可行性研究报告范文

项目可行性研究报告范文

总论

1.1项目背景

1.1.1项目名称 象山县城东市场建设项目。

1.1.2承办单位概况

本项目由城东市场开发有限公司承办。公司成立于20145月,注册资金2014万,公司性质为国有独资企业,主要负责城东市场的建设管理运行。经营范围为城东市场的开发建设、房屋租赁、摊位租赁。

1.1.3报告编制依据

1)《投资项目可行性研究指南》(试用版);

2)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);

3)《象山县城市总体规划(20142014年)》

4)《宁波市国民经济和社会发展第十一个五年规划》

5)《象山县国民经济和社会发展“十一五”规划》

6)《关于印发宁波市菜市场建设管理实施办法的通知》

7)相关设计规范标准等

1.1.4项目提出的理由与过程

公益设施是城市功能的重要体现。一个城市公益设施的数量和水平反映了这个城市经济文化水平,也体现了城市居民的生活质量。民以食为天,中国人口密度大,菜市场作为一种公益设施,在广大人民的生活中扮演着重要的角色。菜市场的建设水平直接关系到广大人民的日常生活质量。

2014年宁波市菜篮子工作目标要求《宁波市商贸流通“十一五”发展规划》和《宁波市菜篮子工程“十一五”发展规划》为指导,以菜篮子“数量安全、质量安全、可持续发展”为主线,以保障“两荤两素”供应安全为主体,以“菜篮子放心工程”为核心,通过全面构建七大体系,实现七大提升,形成政府监管、行业自律、公众监督“三位一体”的管理框架,努力实现全市菜篮子商品供应率达到100,质量安全达到95%以上,打造走在全国全省前列,充分体现宁波现代化港口城市菜篮子工程的特色和发展水平。特别提出加强社区菜篮子便民店建设的规范性指导,改善居民新区的购物环境。

县政府对菜市场的建设给予了高度重视,在《关于表彰2014年度宁波市商贸流通服务业先进集体的通报》中宁波市人民政府授予象山县人民政府菜市场改造特别奖。象山县贸粮局积极争取县政府支持,落实了90余万元菜篮子工程建设资金,用于菜篮子基地、屠宰场、菜市场等业态的建设。

象山县城区总人口12万,面积10平方公里,现主要有汪家河、蓬莱两个菜市场,主要覆盖区域为城北和城南。市场大都存在空间狭小、档次低、设施老化、道路窄、交通拥挤等问题。面对城市步伐的加快,消费市场进一步加大,按照《关于印发宁波市菜市场建设管理实施办法的通知》中菜市场以居住区、居住小区为基本单元,一般以1-3 万人口,每千人250平方米建筑面积配置,菜市场服务半径500-1000米的标准,象山县县城现有的菜市场规模不能满足居民生活的需求。尤其是城东区域的菜市场配套问题尤为突出。为了提高菜市场建设水平,加快传统菜市场向现代流通业态升级,提升城市形象,促进长效管理,营造安全放心的消费环境,满足人民群众日益增长的生活需要,城东市场的建设显得尤为迫切。城东市场将作为服务人民群众、让市民百姓方便购买、放心消费的主要载体。

1.2项目概况

1.2.1拟建地点

本项目位于象山丹城丹峰路、兴盛路交叉路口。东临东大河,北临丹峰路,西临兴盛路,南为河道。

1.2.2建设规模与建设内容

建设规模:项目总占地面积21470平方米,建筑面积43447平方米,其中地上建筑面积29112平方米,地下建筑面积14335平方米。

建设内容:建筑物地上主体三层,局部四层,地下一层。一至二层布置为菜场;三层布置为超市;四层为综合管理用房;地下一层为6级人防兼机动车库,地下夹层为6级人防兼非机动车库。地面临路建“l”型广场,广场上布置机动车、非机动车车位。

1.2.3主要建设条件

本项目为象山县城东市场建设工程,地处象山县城区,周边供水、供电、通讯、交通等城市基础设施配套条件较好。

1.2.4项目建设进度

本项目计划于201410月开始,201412月完成,预计建设工期15个月。

1.2.5项目投资和筹资方案

本项目总投资为15656万元,其中建设投资14980万元,筹资方案为银行贷款。

1.2.6主要技术经济指标

1-1 项目主要技术经济指标表

序号 项目名称 单位 数量

1 项目占地面积 21470

2 建筑面积 43447

3 建筑密度 % 43.4

4 5 6

71.36% 16.7 总机动车位 241 地面自行车位 850

8 投资估算 万元 15656

9 年均 万元 3100

10 年均 万元 1470

11 年均净利润 万元 1102

12 投资 万元 7.4%

13 财务内部(税后) 10.31

14 投资回收期(税后) 9.55

15 借款偿还期 13(含两年建设期)

1.3结论与建议

第二篇:项目可行性研究报告

1、标题:×××项目可行性研究报告

2、内容:根据国家和有关部门关于该类项目的广度和深度规定,结合项目具体情况编列,其提纲如下:

(1)依据国家产业政策、产业目录、宏观调控政策, 在项目建议书基础上进一步进行调研,提出项目背景、项目建设的必要性和经济意义,以及编制可行性研究报告所依据的政策原则和指导思想。

(2)产品市场(或社会需求)现状调查和预测分析;竞争对手现状和发展分析;产品的竞争能力分析;市场营销战略。

(3)产品(或建设)规模方案的选择。

(4)工艺技术方案(或建设标准)选择。

(5)资源、原材料、燃料来源和供销的可能性评价。

(6)公用设施建设方案。

(7)建厂条件和厂址方案:地理位置、气象、水文、地质、地形条件、交通运输,以及水、电、气和社会经济状况及其发展趋势;厂址比较和选择意见。

(8)生态环境影响和对策。

(9)节约能源、水和土地资源措施。

(10)职业安全、卫生和消防论证及措施。

(11)生产组织、管理体制、机构定员、人员培训设想。

(12)编制投资估算(投资估算按重要部位设计方案估算工程量进行计算)。提出资金筹措办法。

(13)经济分析和风险分析。

(14)综合评价及结论。

3、项目实施单位条件、经济技术能力情况和项目实施领导组织、人力配备情况。

4、项目可行性研究报告编制单位:

×××单位或委托×××院、所编制。

5、项目可行性研究报告编制时间。

×××××× ×××日。

6、附件:如单项调研报告、委托某专业单位单项、调研咨询报告及函、电报传真、网络查询资料等。

第三篇:项目可行性研究报告一般格式和要求

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项目可行性研究报告一般格式和要求

一、项目摘要。项目内容的摘要性说明,包括项目名称、建设单位、建设地点、建设年限、建设规模与产品方案、投资估算、运行费用与效益分析等。

二、项目建设的必要性和可行性。

三、市场(产品或服务)供求分析及预测(量化分析)。主要包括本项目区本行业(或主导产品)发展现状与前景分析、现有生产(业务)能力调查与分析、市场需求调查与预测等。

四、项目承担单位的基本情况(原则上应是具有相应承担能力和条件的事业单位)。包括人员状况,固定资产状况,现有建筑设施与配套仪器设备状况,专业技术水平和管理体制等。

五、项目地点选择分析。项目建设地点选址要直观准确,要落实具体地块位置并对与项目建设内容相关的基础状况、建设条件加以描述,不可以项目所在区域代替项目建设地点。具体内容包括项目具体地址位置(要有平面图)、项目占地范围、项目资源及公用设施情况,地点比较选择等。

六、生产(操作、检测)等工艺技术方案分析。主要包括项目技术来源及技术水平、主要技术工艺流程与技术工艺参数、技术工艺和主要设备选型方案比较等;

七、项目建设目标(包括项目建成后要达到的生产能力目标或

专业打造

业务能力目标,项目建设的工程技术、工艺技术、质量水平、功能结构等目标)、任务、总体布局及总体规模;

八、项目建设内容。项目建设内容主要包括土建工程、田间工程、配套仪器设备等。要逐项详细列明各项建设内容及相应规模(分类量化)。土建工程:详细说明土建工程名称、规模及数量、单位、建筑结构及造价。建设内容、规模及建设标准应与项目建设属性与功能相匹配,属于分期建设及有特殊原因的,应加以说明。水、暖、电等公用工程和场区工程要有工程量和造价说明。配套仪器设备:说明规格型号、数量及单位、价格、来源。对于单台(套)估价高于5万元的仪器设备,应说明购置原因及理由及用途。对于技术含量较高的仪器设备,需说明是否具备使用能力和条件。配套农(牧、渔)机具:说明规格型号、数量及单位、价格、来源及适用范围。

九、投资估算和资金筹措。依据建设内容及有关建设标准或规范,分类详细估算项目固定资产投资并汇总,明确投资筹措方案。

十、建设期限和实施的进度安排。根据确定的建设工期和勘察设计、仪器设备采购(或研制)、工程施工、安装、试运行所需时间与进度要求,选择整个工程项目最佳实施计划方案和进度。

十一、土地、规划和环保。需征地的建设项目,项目可行性研究报告中必须附国土资源部门核发的建设用地证明或项目用地预审意见。需要办理建设规划报建以及环评审批的,附规划部门规划意见书以及环保部门环评批复。

十二、项目组织管理与运行。主要包括项目建设期组织管理机构与职能,项目建成后组织管理机构与职能、运行管理模式与运行机制、人员配置等;同时要对运行费用进行分析,估算项目建成后维持项目正常运行的成本费用,并提出解决所需费用的合理方式方法。

十三、效益分析与风险评价。对项目建成后的经济与社会效益测算与分析(量化分析)。特别是对项目建成后的新增固定资产和开发、生产能力,以及经济效益、社会效益(如社会供种量,带动多少农户、多大区域经济发展等)等进行量化分析。

十四、招标方案。按照《农业基本建设项目招标投标管理规定》第十二条规定,编制招标方案。

十五、有关证明材料(承担单位法人证明、有关配套条件或技术成果证明等)。各种附件、附表、附图及有关证明材料应真实、齐全。

另外,对项目可行性研究报告的封面要求如下:

项目名称:

主管部门:

建设地点:

第四篇:项目可行性研究报告

项目可行性研究报告

项目可行性研究的编制是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析的科学论证,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

概述

是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术 、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。特点

预见性、公正性、可靠性、科学性

内容

投资必要性

主要根据市场调查及预测的结果,以及有关的产业政策等因素,论证项目投资建设的必要性。

技术的可行性。 主要从事项目实施的技术角度,合理设计技术方案,并进行比选和评价。

财务可行性

主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算,评价项目的财务盈利能力,进行投资决策,并从融资主体(企业)的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力。

组织可行性

制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等,保证项目顺利执行。

经济可行性

主要是从资源配置的角度衡量项目的价值,评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益。

社会可行性。主要分析项目对社会的影响,包括政治体制、方针政策、经济结构、法律道德、宗教民族、妇女儿童及社会稳定性等。

分类

可行性研究报告分为:政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。

1)审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;

2)融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

作用及定位

大中型投资项目通常需要报请地区或者国家发改委立项备案。受投资项目所在细分行业、资金规模、建设地区、投资方式等不同影响,项目可行性研究报告(立项报告为简版可行性研究报告)均有不同侧重。为了保证项目顺利通过发改委批准完成立项备案,可行性研究报告的编制必须由专业有经验的咨询机构协助完成重要性和组成

项目可行性研究分类

1、一般机会研究

鉴别与发展投资机会、形成投资意向,提供可供选择的项目发展方向和投资领域。包括地区研究、部门研究、资源研究、政策研究等内容。

2、特定项目机会研究

主要用于筛选项目,提出项目建议。比一般机会研究更深入、更具体。包括市场研究、外部环境分析、优势分析、论证结论。以项项目建议书的形式出据项目相关者。

3、方案策划

根据项目的目标与功能要求,进行总体规划与设计。作为可行性研究的前提与实施的依据。主要包括功能与目标分析,有总目标、分目标、技术指标、经济指标、环境指标等指标;总体方案设想,有概念创新、方案设想等内容;总体方案规划,有布局、规模、指标等内容;各部分功能设计,有子系统功能、联系等内容;方案选择与确定,有技术、经济、环境、风险、周期比较、确定一到两个方案进一步研究与论证等内容。

4、初步可行性研究

对项目进行初步的论证和估计,分析前途、关键技术或管理与制度问题、相关研究与工作确定。回答必要性、时间周期、资源需求、资金筹措、利益、合理、风险等问题。主要包括市场与生产能力,有市场预测、经营渠道、价格、销量等内容;资源投入量分析,主要有建设与运行过程的资源需求;选址,有地点选择、场地选择等内容;项目总设计,主要有规划、工艺、设备、土建、技术、进度、投资额、成本等内容;收益估算,主要有经济性、技术性、环境结论等内容。

5、详细可行性研究

在决策前对项目有关的工程、技术、经济、环境、政策等方面的条件和情况做详尽、系统、全面的调查、研究与分析,对各种可能的建设方案和技术与工程方案进行充分的比较论证,对项目完成后的经济效益、国民经济和社会效益进行预测和评价,是项目评估和决策的依据。主要包括总论,主要有背景、必要性、依据和范围需求预测;项目规模,主要有国内外需求、能力、竞争力、技术经济分析等内容;资源情况,主要有原材料、设施、燃料、人员、技术、装备等内容;项目实施条件与地点选择,主要有地理地形、气象水文、地质、交通运输、通讯、水、电、气、地点选择与比较等内容;设计方案,主要有范围、方法、进度、工作量等内容;组织建设方案,主要有机构设置、人员招募与培训等内容;投资估算与资金筹措方案;社会及经济效果评价;环境评价,主要有保护、影响等内容。

项目评估

由第三方根据政策、法规、方法、参数和条例等因素,从项目的国民经济、社会角度出发,对项目的必要性、条件、市场、技术、环境、效益等进行全面评价,判断其是否可行,审查可行性研究报告的可靠性、真实性和客观性,为审批项目提供决策依据。

评估依据有项目建议书、批准文件、可行性研究报告、申请报告、初审意见、有关协议文件等内容;评估程序主要有成立评

估小组、资料审(请关注wWW.91exam.org)查分析、调查分析、论证、编写评估报告、讨论修订、专家论证会、出具评估报告等步骤;项目评估内容主要有项目概况评估、必要性评估、条件评估、方案评估、标准评估、进度评估、效益评估、费用评估、风险评估等内容;评估报告内容大纲主要有项目概况、详细评估意见、总结建议等内容。商业计划书与投资价值分析报告

1、商业计划书

明确表述项目提供的产品或服务、有利或不利条件、进度、风险,计划等信息,为项目管理提供分析基础和信息交流依据,指导今后项目实施工作,增加各相关方的信心与兴趣。内容包括计划、产品或服务介绍、人员及组织结构、市场预测、风险估计、经营策略等部分。

2、投资价值分析报告

投资价值分析报告主要由项目立项方为潜在投资者或授信部门提供的旨在吸引投资或贷款的项目推介报告。主要包括产业机会,主要有行业、政策、区域等内容;企业素质,主要有经营、财务、人才、管理、文化、技术等几方面内容; 竞争优势,主要有产权、治理结构、组织结构、技术、产品等内容;潜在价值,主要有竞争力、盈利、市场、技术等几方面内容;风险,主要有技术、经营、行业、市场、政策等几方面内容;最后是结论。

第五篇:项目可行性研究报告

项目可行性研究报告

开明书店

优势:

1 经营时间一般较长,有一定知名度和顾客群;

2 经营方式灵活:零售、出租;

3 价格优势。

劣势:

1)作坊式门店,环境差,没有文化氛围;

2)缺乏经营管理意识,得过且过;

收益预测:

书店定位销售按照蓟县的市场情况,每天销量估计为75本,则营业额可达1500元。

正常估计:书店日均营业额达到1500元左右,月营业额达到45000元。则:月毛利额 = 45000 x 0.3 = 13500元,年为162014元,即:一般情况下,按计划总投资24.96万元计,1年半即可收回全部投资。

促销策略:

在保证书店店面正常营业的前提下,书店可以采取多种宣传促销手段,拓展新的销售渠道,尤其是学校、幼儿园和机关单位的批量购买,对提高营业额应有不小的贡献。

延伸服务:

销售文体用具:纸张、笔

代售邮册、贺卡:

销售计算机耗材:

风险规避;

任何经营都有一定的风险,无庸多言。如何正视风险的存在、防范规避风险就显得尤其重要。书店经营的风险相对较小,因为目前图书市场是明显的买方市场,零售书店从批发商处进书基本都是“寄销”的方式,三个月回款,而且剩余滞销图书都可以退货。这样,书店的风险就主要来自自身的经营管理,如何降低成本,开拓市场,吸引读者等方面了。

需要做好以下工作:

尽可能控制固定费用,减少固定设备的投资。

建立完备的会计制度,作好详细经营记录。

理智对待经营状况不佳的情况,全面分析、解决问题。

远景规划

书店定位是:在蓟县有一定竞争实力的特色书店。能够吸引一部分读者,并能拥有自己忠实的顾客群。

书店经营的目的是:占有蓟县图书文化市场的一定份额,形成长期的盈利能力。一旦经过努力经营和不断摸索,书店能够按计划达到目标,并且形成一套成熟的经营与管理的模式,有了由少而多的资本积累,就可以争取投资,进行发展。

发展的方式可以从以下方面考虑:

在城区内开设分店可以采用围绕母店设售书点的方式进行,既可充分利用母店的图书资源,扩大影响提高知名度;又节省投资,降低成本。

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可行性研究报告优秀范文8

四条线生产过程的市场模拟化-可行性研究报告-实用范文
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四条线生产过程的市场模拟化

一、项目名称:四条线生产过程的市场模拟化

二、拟申报奖项等级:

  ____等奖

三、研究开发时限:

 20101月至201012

四、申请理由:

1、本项目研究的理论意义和实践意义

通过实施四条线生产过程的市场模拟化,牢固树立下道工序即是用户,上道工序为下道工序服务的观念,同时通过模拟化实践,减少不必要的工序间影响和耽误,提高机时产量和轧机作业率,使生产组织做到均衡、稳定、高效、经济。

2、水钢和国内外同行业同类课题的研究现状

3、研究的重点和难点

提升岗位员工的服务意识和大局意识。

提高工序间的整体质量,满足下道工序要求。

培养自我约束机制和自主管理意识。

4、预计在哪些方面有突破

工序间的服务质量会大幅提高。

市场应变能力会得到一定程度增强。

推诿扯皮现象会得到有效杜绝。

提高轧机的有效作业率和机时产量。

五、研究内容和管理技术要点

()研究内容:

轧钢厂各工序间存在的问题和现状。

过程质量的控制还存在的问题,以便制定相应的保障制度。

研究内部的模拟市场化对生产、安全、设备、质量管理的推动作用。

研究模拟市场化后职工的心态及对问题的处理方法、解决措施。

()管理技术的要点:

初步建立内部市场模拟管理机制并让员工的市场意识大幅提升。

内部形成挑剔、约束机制。

透过小市场看大市场,轧钢厂的生产必须以市场为导向。

可定性或定量分析过程控制中质量的波动状况,提升产品市场竞争力。

解决员工发现问题、分析问题、解决问题的能力和方法。

助推其它各项管理工作的同步跟进。

六、国内外相关专利技术分析:

七、目标和进度安排:

目标:通过实施内部市场模拟化提升员工判断问题和解决问题的能力,树立市场不相信眼泪的观念,推动轧机作业率提升3—5个百分点。

进度:

1—3月在全厂三个轧钢车间进行内部市场模拟化的理念导入;

4—6月在三个轧钢车间初步进行实施、指导;

7—9跟踪实施的情况;

10—12进行检查、落实,并总结实施的情况对生产的推动性。

 

八、经济、社会、环境效益分析:

1、社会效益:

提高工序间的团结协作,可减少堆钢,提高成材率,降低成本

轧机作业率的提高所带来的产量效益;降低能源,节约成本。

2、间接效益:提高员工团结协作精神,增强员工责任感;降低事故影响时间,提高轧机作业率。

3、经济效益:轧机作业率提高3—5个百分点可提升产量129172.70t,创效382026941.13元。

九、主办单位及合作单位人员分工(项目主创人、项目参与人)

()项目主创人:

慈鸿雁、谈震:根据轧钢厂生产经营任务的实际情况,提出四条线生产过程的市场模拟化目标项目。

()项目参与人:

唐林:负责四条线生产过程的市场模拟化项目的具体指导。

邓中、吴俊、杨燕:负责四条线生产过程的市场模拟化项目的组织、实施、数据收集、整理。

钱家齐、罗源:负责四条线生产过程的市场模拟化项目实施过程的管理、检查、落实。

袁熙睿:负责四条线生产过程的市场模拟化项目实施的反馈、总结、提炼,形成一套完善的管理体系。

 

主办单位意见:

主管领导签字:

单位公章

 

水钢主管部门意见:

主管领导签字:

单位公章

总经理或分管领导意见:

总经理或分管领导签字:

 

  





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