岗位需求表 |
序号 |
用人单位 |
岗位名称 |
招聘人数 |
学历学位 |
专业 |
岗位职责描述 |
条件要求 |
工作地点 |
备注 |
1 |
山东土地城乡融合发展集团有限公司 |
审计业务主管 |
2 |
本科及以上 |
审计、财务管理、法学、投资、工程管理等相关专业 |
1.负责起草完善公司内部审计相关制度并督促执行; 2.负责对企业项目、投资、资产处置等的立项、预算、决算和交付使用情况进行审计; 3.牵头开展有关审计资料的原始调查、收集、整理、分析并编写内部审计报告、提出处理建议等; 4.负责项目投资后评价、违规责任追究等工作。 |
1.年龄35岁及以下,大学本科及以上学历; 2.具有5年以上审计、内控、项目管理、投资管理等工作经验,能够独立完成企业内部审计工作; 3.具备良好的写作能力和沟通协调能力; 4.熟悉审计、工程管理、内控、风险管理、会计、财务管理等方面的法律法规; 5.了解国有企业内控基本流程、投资经营管理的规范要求、财务管理的基本内容等; 6.具备良好职业操守和职业道德; 7.中共党员优先,有相关高级职称或注册会计师、注册造价工程师资格证书者优先。 |
济南、青岛 |
根据集团公司安排阶段性参与其他公司有关项目的审计工作。 |
2 |
审计业务主办 |
2 |
本科及以上 |
审计、财务管理、法学、投资、工程管理等相关专业 |
1.参与公司内部审计相关制度制订并督促执行; 2.参与企业项目、投资、资产处置等的立项、预算、决算和交付使用情况的审计; 3.负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、分析并起草内部审计报告、提出处理建议等; 4.参与项目投资后评价、违规责任追究等工作。 |
1.年龄30岁及以下,大学本科及以上学历; 2.具有3年以上审计、内控、项目管理、投资管理等工作经验; 3.具备良好的写作能力和沟通协调能力; 4.熟悉审计、工程管理、内控、风险管理、会计、财务管理等方面的法律法规; 5.了解国有企业内控基本流程、投资经营管理的规范要求、财务管理的基本内容等; 6.具备良好职业操守和职业道德; 7.中共党员优先,有相关中级职称或注册会计师、注册造价工程师资格证书者优先。 |
济南、青岛 |
根据集团公司安排阶段性参与其他公司有关项目的审计工作。 |
3 |
山东土地产业发展集团有限公司 |
审计业务主管 |
1 |
本科及以上 |
审计、财务管理、法学、投资、工程管理等相关专业 |
1.负责起草完善公司内部审计相关制度并督促执行; 2.负责对企业项目、投资、资产处置等的立项、预算、决算和交付使用情况进行审计; 3.牵头开展有关审计资料的原始调查、收集、整理、分析并编写内部审计报告、提出处理建议等; 4.负责项目投资后评价、违规责任追究等工作。 |
1.年龄35岁及以下,大学本科及以上学历; 2.具有5年以上审计、内控、项目管理、投资管理等工作经验,能够独立完成企业内部审计工作; 3.具备良好的写作能力和沟通协调能力; 4.熟悉审计、工程管理、内控、风险管理、会计、财务管理等方面的法律法规; 5.了解国有企业内控基本流程、投资经营管理的规范要求、财务管理的基本内容等; 6.具备良好职业操守和职业道德; 7.中共党员优先,有相关高级职称或注册会计师、注册造价工程师资格证书者优先。 |
济南 |
根据集团公司安排阶段性参与其他公司有关项目的审计工作。 |
4 |
泰安公司 |
审计业务主管 |
1 |
本科及以上 |
审计、财务管理、法学、投资、工程管理等相关专业 |
1.负责起草完善公司内部审计相关制度并督促执行; 2.负责对企业项目、投资、资产处置等的立项、预算、决算和交付使用情况进行审计; 3.牵头开展有关审计资料的原始调查、收集、整理、分析并编写内部审计报告、提出处理建议等; 4.负责项目投资后评价、违规责任追究等工作。 |
1.年龄35岁及以下,大学本科及以上学历; 2.具有5年以上审计、内控、项目管理、投资管理等工作经验,能够独立完成企业内部审计工作; 3.具备良好的写作能力和沟通协调能力; 4.熟悉审计、工程管理、内控、风险管理、会计、财务管理等方面的法律法规; 5.了解国有企业内控基本流程、投资经营管理的规范要求、财务管理的基本内容等; 6.具备良好职业操守和职业道德; 7.中共党员优先,有相关高级职称或注册会计师、注册造价工程师资格证书者优先。 |
泰安 |
根据集团公司安排阶段性参与其他公司有关项目的审计工作。 |
5 |
审计业务主办 |
1 |
本科及以上 |
审计、财务管理、法学、投资、工程管理等相关专业 |
1.参与公司内部审计相关制度制订并督促执行; 2.参与企业项目、投资、资产处置等的立项、预算、决算和交付使用情况的审计; 3.负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、分析并起草内部审计报告、提出处理建议等; 4.参与项目投资后评价、违规责任追究等工作。 |
1.年龄30岁及以下,大学本科及以上学历; 2.具有3年以上审计、内控、项目管理、投资管理等工作经验; 3.具备良好的写作能力和沟通协调能力; 4.熟悉审计、工程管理、内控、风险管理、会计、财务管理等方面的法律法规; 5.了解国有企业内控基本流程、投资经营管理的规范要求、财务管理的基本内容等; 6.具备良好职业操守和职业道德; 7.中共党员优先,有相关中级职称或注册会计师、注册造价工程师资格证书者优先。 |
6 |
东方公司 |
审计业务主办 |
1 |
本科及以上 |
审计、财务管理、法学、投资、工程管理等相关专业 |
1.参与公司内部审计相关制度制订并督促执行; 2.参与企业项目、投资、资产处置等的立项、预算、决算和交付使用情况的审计; 3.负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、分析并起草内部审计报告、提出处理建议等; 4.参与项目投资后评价、违规责任追究等工作。 |
1.年龄30岁及以下,大学本科及以上学历; 2.具有3年以上审计、内控、项目管理、投资管理等工作经验; 3.具备良好的写作能力和沟通协调能力; 4.熟悉审计、工程管理、内控、风险管理、会计、财务管理等方面的法律法规; 5.了解国有企业内控基本流程、投资经营管理的规范要求、财务管理的基本内容等; 6.具备良好职业操守和职业道德; 7.中共党员优先,有相关中级职称或注册会计师、注册造价工程师资格证书者优先。 |
日照 |
根据集团公司安排阶段性参与其他公司有关项目的审计工作。 |
7 |
菏泽公司 |
审计业务主管 |
2 |
本科及以上 |
审计、财务管理、法学、投资、工程管理等相关专业 |
1.负责起草完善公司内部审计相关制度并督促执行; 2.负责对企业项目、投资、资产处置等的立项、预算、决算和交付使用情况进行审计; 3.牵头开展有关审计资料的原始调查、收集、整理、分析并编写内部审计报告、提出处理建议等; 4.负责项目投资后评价、违规责任追究等工作。 |
1.年龄35岁及以下,大学本科及以上学历; 2.具有5年以上审计、内控、项目管理、投资管理等工作经验,能够独立完成企业内部审计工作; 3.具备良好的写作能力和沟通协调能力; 4.熟悉审计、工程管理、内控、风险管理、会计、财务管理等方面的法律法规; 5.了解国有企业内控基本流程、投资经营管理的规范要求、财务管理的基本内容等; 6.具备良好职业操守和职业道德; 7.中共党员优先,有相关高级职称或注册会计师、注册造价工程师资格证书者优先。 |
菏泽 |
根据集团公司安排阶段性参与其他公司有关项目的审计工作。 |
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