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2021年11月山东省土地发展集团权属公司2021年招聘10名内部审计人员公告附件4r2efkqvrkk
2021-11-10 00:00:36 【
岗位需求表
序号 用人单位 岗位名称 招聘人数 学历学位 专业 岗位职责描述 条件要求 工作地点 备注
1 山东土地城乡融合发展集团有限公司 审计业务主管 2 本科及以上 审计、财务管理、法学、投资、工程管理等相关专业 1.负责起草完善公司内部审计相关制度并督促执行;                               2.负责对企业项目、投资、资产处置等的立项、预算、决算和交付使用情况进行审计;                                  3.牵头开展有关审计资料的原始调查、收集、整理、分析并编写内部审计报告、提出处理建议等;                         4.负责项目投资后评价、违规责任追究等工作。 1.年龄35岁及以下,大学本科及以上学历;                                                   2.具有5年以上审计、内控、项目管理、投资管理等工作经验,能够独立完成企业内部审计工作;                                                                       3.具备良好的写作能力和沟通协调能力;                                                  4.熟悉审计、工程管理、内控、风险管理、会计、财务管理等方面的法律法规;                                                                                   5.了解国有企业内控基本流程、投资经营管理的规范要求、财务管理的基本内容等;                                                                                      6.具备良好职业操守和职业道德;                                                      7.中共党员优先,有相关高级职称或注册会计师、注册造价工程师资格证书者优先。 济南、青岛 根据集团公司安排阶段性参与其他公司有关项目的审计工作。
2 审计业务主办 2 本科及以上 审计、财务管理、法学、投资、工程管理等相关专业 1.参与公司内部审计相关制度制订并督促执行;                                            2.参与企业项目、投资、资产处置等的立项、预算、决算和交付使用情况的审计;                                      3.负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、分析并起草内部审计报告、提出处理建议等;                                4.参与项目投资后评价、违规责任追究等工作。 1.年龄30岁及以下,大学本科及以上学历;                                                     2.具有3年以上审计、内控、项目管理、投资管理等工作经验;                                3.具备良好的写作能力和沟通协调能力;                                                        4.熟悉审计、工程管理、内控、风险管理、会计、财务管理等方面的法律法规;                                                                            5.了解国有企业内控基本流程、投资经营管理的规范要求、财务管理的基本内容等;                                                                                     6.具备良好职业操守和职业道德;                                                               7.中共党员优先,有相关中级职称或注册会计师、注册造价工程师资格证书者优先。 济南、青岛 根据集团公司安排阶段性参与其他公司有关项目的审计工作。
3 山东土地产业发展集团有限公司 审计业务主管 1 本科及以上 审计、财务管理、法学、投资、工程管理等相关专业 1.负责起草完善公司内部审计相关制度并督促执行;                               2.负责对企业项目、投资、资产处置等的立项、预算、决算和交付使用情况进行审计;                                  3.牵头开展有关审计资料的原始调查、收集、整理、分析并编写内部审计报告、提出处理建议等;                         4.负责项目投资后评价、违规责任追究等工作。 1.年龄35岁及以下,大学本科及以上学历;                                                   2.具有5年以上审计、内控、项目管理、投资管理等工作经验,能够独立完成企业内部审计工作;                                                                       3.具备良好的写作能力和沟通协调能力;                                                  4.熟悉审计、工程管理、内控、风险管理、会计、财务管理等方面的法律法规;                                                                                              5.了解国有企业内控基本流程、投资经营管理的规范要求、财务管理的基本内容等;                                                                                      6.具备良好职业操守和职业道德;                                                      7.中共党员优先,有相关高级职称或注册会计师、注册造价工程师资格证书者优先。 济南 根据集团公司安排阶段性参与其他公司有关项目的审计工作。
4 泰安公司 审计业务主管 1 本科及以上 审计、财务管理、法学、投资、工程管理等相关专业 1.负责起草完善公司内部审计相关制度并督促执行;                               2.负责对企业项目、投资、资产处置等的立项、预算、决算和交付使用情况进行审计;                                  3.牵头开展有关审计资料的原始调查、收集、整理、分析并编写内部审计报告、提出处理建议等;                         4.负责项目投资后评价、违规责任追究等工作。 1.年龄35岁及以下,大学本科及以上学历;                                                   2.具有5年以上审计、内控、项目管理、投资管理等工作经验,能够独立完成企业内部审计工作;                                                                       3.具备良好的写作能力和沟通协调能力;                                                  4.熟悉审计、工程管理、内控、风险管理、会计、财务管理等方面的法律法规;                                                                             5.了解国有企业内控基本流程、投资经营管理的规范要求、财务管理的基本内容等;                                                                                      6.具备良好职业操守和职业道德;                                                      7.中共党员优先,有相关高级职称或注册会计师、注册造价工程师资格证书者优先。 泰安 根据集团公司安排阶段性参与其他公司有关项目的审计工作。
5 审计业务主办 1 本科及以上 审计、财务管理、法学、投资、工程管理等相关专业 1.参与公司内部审计相关制度制订并督促执行;                                            2.参与企业项目、投资、资产处置等的立项、预算、决算和交付使用情况的审计;                                      3.负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、分析并起草内部审计报告、提出处理建议等;                                4.参与项目投资后评价、违规责任追究等工作。 1.年龄30岁及以下,大学本科及以上学历;                                                     2.具有3年以上审计、内控、项目管理、投资管理等工作经验;                                3.具备良好的写作能力和沟通协调能力;                                                        4.熟悉审计、工程管理、内控、风险管理、会计、财务管理等方面的法律法规;                                                                                    5.了解国有企业内控基本流程、投资经营管理的规范要求、财务管理的基本内容等;                                                                                     6.具备良好职业操守和职业道德;                                                               7.中共党员优先,有相关中级职称或注册会计师、注册造价工程师资格证书者优先。
6 东方公司 审计业务主办 1 本科及以上 审计、财务管理、法学、投资、工程管理等相关专业 1.参与公司内部审计相关制度制订并督促执行;                                            2.参与企业项目、投资、资产处置等的立项、预算、决算和交付使用情况的审计;                                      3.负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、分析并起草内部审计报告、提出处理建议等;                                4.参与项目投资后评价、违规责任追究等工作。 1.年龄30岁及以下,大学本科及以上学历;                                                     2.具有3年以上审计、内控、项目管理、投资管理等工作经验;                                3.具备良好的写作能力和沟通协调能力;                                                        4.熟悉审计、工程管理、内控、风险管理、会计、财务管理等方面的法律法规;                                                                                                                   5.了解国有企业内控基本流程、投资经营管理的规范要求、财务管理的基本内容等;                                                                                     6.具备良好职业操守和职业道德;                                                               7.中共党员优先,有相关中级职称或注册会计师、注册造价工程师资格证书者优先。 日照 根据集团公司安排阶段性参与其他公司有关项目的审计工作。
7 菏泽公司 审计业务主管 2 本科及以上 审计、财务管理、法学、投资、工程管理等相关专业 1.负责起草完善公司内部审计相关制度并督促执行;                               2.负责对企业项目、投资、资产处置等的立项、预算、决算和交付使用情况进行审计;                                  3.牵头开展有关审计资料的原始调查、收集、整理、分析并编写内部审计报告、提出处理建议等;                         4.负责项目投资后评价、违规责任追究等工作。 1.年龄35岁及以下,大学本科及以上学历;                                                   2.具有5年以上审计、内控、项目管理、投资管理等工作经验,能够独立完成企业内部审计工作;                                                                       3.具备良好的写作能力和沟通协调能力;                                                  4.熟悉审计、工程管理、内控、风险管理、会计、财务管理等方面的法律法规;                                                                                                                 5.了解国有企业内控基本流程、投资经营管理的规范要求、财务管理的基本内容等;                                                                                      6.具备良好职业操守和职业道德;                                                      7.中共党员优先,有相关高级职称或注册会计师、注册造价工程师资格证书者优先。 菏泽 根据集团公司安排阶段性参与其他公司有关项目的审计工作。
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