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岗位说明书(审计管理岗助理)◆协助搭建、完善集团内外部审计管理体系; ◆协助建立集团内部审计制度,并督导执行; ◆协助开展集团内部审计组织和队伍的建立; ◆实施各种审计方法和工具的研究、优化; ◆参与建立审计问题整改监督检查机制,并协同相关单位及部门做好责任追究机制。 ◆协助制定审计工作中长期规划和年度工作计划,并负责实施; ◆根据集团经营管理情况和管理层要求,起草专项审计工作计划; ◆开展各项审计工作方案起草,并负责实施。 ◆协助集团总部和所属企业的各项审计工作; ◆协助指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作,并对进行检查; ◆对集团国有资产安全、依法合规经营情况进行审计监督; ◆对内部控制制度的设计及执行情况进行审计及评价; ◆对集团治理、风险管理的效率和效果进行审计及评价; ◆对集团重大投资项目、重点业务及内控制度实施情况进行审计监督 ◆对集团管理的干部进行任期经济责任审计; ◆对集团高级管理人员进行离任经济审计; ◆对集团委派董监事、委派财务总监进行任期经济责任审计; ◆对所属企业主要负责人的履职表现、年度绩效考核结果进行审计监督; ◆收集、整理、分析与部门职责相关数据,拟定各类审计报告; ◆对集团各级公司开展的内部审计,提出合理整改建议; ◆定期开展“回头看”工作,督促问题的有效落实改进。 ◆实施外部审计机构的选择、关系管理、履约评估等工作; ◆配合上级单位对集团的审计检查,协助相关部门督促审计问题的整改; ◆协调第三方中介机构开展各类审计评价工作,提出整改措施建议。 ◆配合纪委工作,支持其开展相关监察工作; ◆配合对重大投资、重点项目、重大采购、资产处置及产权转让等相关事项进行监督; ◆配合对集团总部、所属企业运营管理中的突出问题和薄弱环节进行监督。 1.学历与职称(职业资格):硕士及以上学历,审计、法律、会计相关专业;取得法律、审计、会计、经济相关专业初级职称或通过法律、CPA等资格考试者优先。 2.履历:具有独立开展审计工作的实习经验者优先。 3.知识、技能与素质 (1)具有较为完整的审计相关专业领域知识储备,了解相关业务领域知识和发展动态,基本掌握完成工作必要的相关知识和技能,能够将理论与实践相结合;具备公司治理、内部控制和基金投资专业知识者优先; (2)了解审计相关的国家法律法规,能够配合开展审计体系建设,实施内部审计;联系外部审计机构,实施重大专项审计工作; (3)熟悉审计工作要求、规范规则及操作流程, (4)能够非常熟练运用主流的的办公软件; (4)较强的外联与公关能力,能配合处理突发事件; (5)为人踏实敬业,做事严谨细致;,良好的文字功底,良好的归纳总结提炼能力。 4.胜任力要求:具有一定的人际沟通、组织协调、抗压能力以及高度的责任心和团队协作精神。 5.年龄:30岁周岁及以下。 |